對(duì)于個(gè)體戶來說,如果需要給員工發(fā)放工資,那么個(gè)體戶需要按照規(guī)定為員工申報(bào)個(gè)人所得稅。在中國(guó),個(gè)人所得稅的申報(bào)是由雇主代扣代繳的,也就是說,個(gè)體戶作為雇主,需要按照員工的工資收入情況,按照規(guī)定的稅率計(jì)算并代扣個(gè)人所得稅。 如果個(gè)體戶在稅費(fèi)種認(rèn)定中只核定了經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅,而沒有為員工申報(bào)個(gè)人所得稅,那么個(gè)體戶需要前往稅務(wù)局進(jìn)行增加稅費(fèi)種認(rèn)定。在申請(qǐng)?jiān)黾佣愘M(fèi)種認(rèn)定時(shí),需要提供相關(guān)的資料,包括員工工資單、員工身份證復(fù)印件、代扣代繳個(gè)人所得稅申報(bào)表等。 此外,如果個(gè)體戶為員工申報(bào)個(gè)人所得稅的金額超過之前核定的金額,還需要根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)繳稅款并繳納滯納金。
個(gè)體工商戶,個(gè)稅中經(jīng)驗(yàn)所得預(yù)繳已申報(bào),綜合所得申報(bào)人員就老板一個(gè)人,經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)了,綜合所得申報(bào)是不是不需要上報(bào)了?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)稅是只申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎,電子稅務(wù)局認(rèn)定有工資薪金綜合所得是需要申報(bào)雇員嗎,那年度抵扣是只有6萬還是申報(bào)的員工也可以抵扣呢
?我只有經(jīng)營(yíng)所得的稅種的認(rèn)定季報(bào)的,沒有個(gè)人所得稅個(gè)人薪金部分月報(bào)的稅種認(rèn)定,需要去增加嗎?個(gè)體工商戶
老師,個(gè)體戶的稅費(fèi)種認(rèn)定中個(gè)人所得稅只核定了經(jīng)營(yíng)所得,但是有員工需要發(fā)工資,是不是也得報(bào)個(gè)人所得稅綜合申報(bào)所得?那是不是要去稅務(wù)局增加稅費(fèi)種認(rèn)定?
老師,圖片是稅務(wù)局核的稅種,個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),個(gè)稅里還有個(gè)工資薪金所得,這個(gè)不需要申報(bào)吧?
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
如果不去增加稅費(fèi)種有沒有關(guān)系?
同學(xué)您好,這種情況是不可以的。稅務(wù)報(bào)到的時(shí)候就需要核定稅種