您好,拿發(fā)票沖銷其他應(yīng)收款就成了
老師,我們公司買茶葉送禮,但是45300元的不開發(fā)票,他給弄油費(fèi)發(fā)票什么的,而且我們轉(zhuǎn)款是轉(zhuǎn)給他指定的個(gè)人,那這個(gè)人不在我公司上班,我們可以借款給他,他一點(diǎn)點(diǎn)拿發(fā)票回來沖賬嗎?還是得找個(gè)公司內(nèi)部的人員進(jìn)行借款,然后轉(zhuǎn)給他,用公司人員來報(bào)銷還款啊
老師,我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場拿貨,跟供應(yīng)商說好了一個(gè)月開一次票或者到多少金額開票,但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商,然后回來拿收據(jù)報(bào)銷了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時(shí)記賬是借庫存商品,貸銀行存款
老師,我給現(xiàn)在老板的另外一家公司做賬,但我實(shí)際不屬于那家公司的員工,我想問下,有個(gè)人跟那個(gè)公司借款,然后他還款時(shí)不想用自己的賬戶給公司轉(zhuǎn)賬,有三種方式,我想問下是不是都合理,一,轉(zhuǎn)給公司法人,法人代為轉(zhuǎn)進(jìn)入,二,他轉(zhuǎn)給第三人代為轉(zhuǎn)進(jìn)來,三,他給我現(xiàn)金我去銀行存入。是不是都可以,合理正規(guī)。然后我也能銷他的借款
老師你好,我想問一下公司購進(jìn)設(shè)備法人去買了,然后對方不給開,發(fā)票只能開收據(jù),但是就是這個(gè)我們也得先入賬,然后收據(jù)是嗯法人的名字付的款,然后呢,我們對公賬戶又轉(zhuǎn)給法人的這個(gè)錢報(bào)銷的這個(gè)錢,然后用這兩筆這個(gè)入賬可以這兩筆憑證入賬可以嗎?就是法人付款的收據(jù),還有銀行對公轉(zhuǎn)給法人報(bào)銷款的這個(gè)收據(jù)可以嗎?
老師,問一下,老板給員工微信轉(zhuǎn)賬20000然后讓員工給客戶買禮盒,禮品處理關(guān)系,然后需要先轉(zhuǎn)進(jìn)公司戶走借款?還是可以先花拿著發(fā)票回來報(bào)銷,報(bào)銷完轉(zhuǎn)到公司備注還款可以不
個(gè)體戶收到消息日報(bào)表后會(huì)計(jì)咋做分錄?
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師,考點(diǎn)匯編 稅收優(yōu)惠,有沒有電子版
老師你好,會(huì)計(jì)交接的時(shí)候工商年檢是不是聯(lián)絡(luò)員也得知道是誰啊
物業(yè)公司7月收到商戶交來7—9月的物業(yè)費(fèi)9000元,7月未開發(fā)票,8月開票給租戶。7月做賬時(shí),不確認(rèn)收入,而是貸記“預(yù)收賬款”對吧?這個(gè)9000元需要計(jì)提“銷項(xiàng)稅額”嗎?
老師,稅務(wù)局如何稽查企業(yè)為員工發(fā)工資是否合理?
出口業(yè)務(wù),未申請退稅,稅務(wù)局讓報(bào)無票收入是為什么
老師,老板問我,是否可以給股東發(fā)工資
老師,預(yù)收賬款不體現(xiàn)在利潤表當(dāng)中嗎,一直掛著預(yù)收會(huì)影響收入確認(rèn)嗎?
老師,二手車銷售3萬元,怎么入賬
老師,您好,我有一個(gè)客戶,是開餐飲的公司,經(jīng)常要開零星采購食材,單價(jià)都在500元以下,要開白條的話,具體要寫一些什么內(nèi)容呢?
微信轉(zhuǎn)的沒從公司走賬,這種情況怎么處理比較妥當(dāng),要是拿回來發(fā)票也就只能是業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧,沒有別的科目,匯算清繳也要調(diào)增的
對,結(jié)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
然后后面如果還需要報(bào)銷給這個(gè)人,就 要公司每筆報(bào)銷完,,然后那個(gè)人或者老板統(tǒng)一再轉(zhuǎn)回20000直接沖掉部分欠款,還是最后這步可以不用走,直接拿發(fā)票報(bào)銷沖掉欠款呢
沒問題,這個(gè)是可以這么做的
直接拿報(bào)銷的沖掉記賬的欠款就行?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)每年只能是總收入的13%是不
對,是的,這么做賬就成
好的,謝謝,老師
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