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老師請問下,我們公司這個月0申報,但是申報上顯示的是12月份交的稅款。我需不需要改成0

老師請問下,我們公司這個月0申報,但是申報上顯示的是12月份交的稅款。我需不需要改成0
2024-02-04 09:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-04 09:46

你好,你看一下你以前是不是25欄和30欄不一致,然后這個25欄給你累積下來的。

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快賬用戶4225 追問 2024-02-04 09:48

這個是12月份的。

這個是12月份的。
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齊紅老師 解答 2024-02-04 09:49

你好,你這不需要交稅,7000多。

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快賬用戶4225 追問 2024-02-04 09:51

我的意思要不要把這7000金清空,這7000多是12月份交的稅款

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齊紅老師 解答 2024-02-04 09:51

你好,在30欄和25欄填寫一樣的就可以的,這個不用清空25欄,這是數(shù)據(jù)自動的。

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快賬用戶4225 追問 2024-02-04 09:51

這個沒有影響?

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齊紅老師 解答 2024-02-04 09:52

你好,這里沒有影響的。

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你好,你看一下你以前是不是25欄和30欄不一致,然后這個25欄給你累積下來的。
2024-02-04
你好,領(lǐng)申報的還需要交個稅嗎?你看下它累計(jì)扣除費(fèi)用是不是變了?
2024-04-07
對的,是的,有風(fēng)險的,沒法申報,申報不了,你可以試一下。
2023-10-08
你好;? ? ? 你去行為稅合并申報表里面去采集 ;采集? ?就采集一次就行了。 后面有信息變更在去變更即可。 不要多次采集哈??
2022-03-09
你好,你看一下是不是累計(jì)扣除費(fèi)用發(fā)生了錯誤。
2023-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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