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老師,申報(bào)增值稅要統(tǒng)計(jì)普票金額嗎?填在哪一張表

2024-02-04 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-04 08:42

是的,申報(bào)增值稅時(shí)需要統(tǒng)計(jì)普通發(fā)票的金額。

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齊紅老師 解答 2024-02-04 08:42

一般納稅人需填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì)),該表第 3 行“(二)其他增值稅發(fā)票”需要填報(bào)本期開具其他發(fā)票的銷售額。其中,“其他發(fā)票”包括普通發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票。

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快賬用戶8899 追問 2024-02-04 09:28

老師您好!我沒說清,是申報(bào)增值稅的進(jìn)貨普通發(fā)票(供應(yīng)商的普通發(fā)票要統(tǒng)計(jì)填在增值稅申報(bào)哪張表)非常麻煩老師再答一次?

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快賬用戶8899 追問 2024-02-04 09:29

供應(yīng)商普票要統(tǒng)計(jì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-04 11:16

供應(yīng)商提供的進(jìn)貨普通發(fā)票需要填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中,該表的第 2 欄“其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”需要填報(bào)本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,以及海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票、代扣代繳稅收繳款憑證的進(jìn)項(xiàng)稅額。其中,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票需要按照農(nóng)產(chǎn)品收購或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和 9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。

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齊紅老師 解答 2024-02-04 11:17

供應(yīng)商提供的普通發(fā)票需要統(tǒng)計(jì)

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是的,申報(bào)增值稅時(shí)需要統(tǒng)計(jì)普通發(fā)票的金額。
2024-02-04
同學(xué),你好 你增值稅申報(bào)表截圖一下
2024-02-04
你好,定額發(fā)票是屬于增值稅普票的。 是單位實(shí)現(xiàn)的收入,開具的定額發(fā)票嗎?
2023-04-15
主表其他免稅銷售額里面填寫這個(gè)負(fù)數(shù), 然后再去減免明細(xì)表里面第一列第三列填寫銷售額,最后一列銷售額乘以3%都是負(fù)數(shù)。你得去稅務(wù)局申報(bào),自己填寫不了。
2025-05-14
合計(jì)銷售額超過30萬沒,沒有就不含稅銷售額填寫10欄就可以,
2021-01-05
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