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老師您好,員工受工傷,我們公司提備用金支付醫(yī)藥費(fèi),我借:其他應(yīng)收款10000,代:銀行存款。然后社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心,就是工傷那醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷返還了8000,我該怎么記賬,那2000的差額又該怎么記賬

2024-02-02 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-02 15:00

這個(gè)2000你讓員工返還嗎

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快賬用戶4745 追問(wèn) 2024-02-02 15:10

不需要員工返還,公司承擔(dān)

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齊紅老師 解答 2024-02-02 15:17

那就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶4745 追問(wèn) 2024-02-02 15:22

老師我問(wèn)的是兩個(gè)問(wèn)題,第一個(gè)問(wèn)題,8000怎么記賬,因?yàn)楦犊顔挝缓臀抑皰斓钠渌麘?yīng)收款個(gè)人不一樣,怎么平賬,還有這2000能否作為福利費(fèi)掛賬

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齊紅老師 解答 2024-02-02 15:24

你保持其他應(yīng)收款一致,那2000其他應(yīng)收款你計(jì)入福利費(fèi)? ?貸方其他應(yīng)收款不就沖平了

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快賬用戶4745 追問(wèn) 2024-02-02 15:27

首先我其他應(yīng)收款-小王,后來(lái)我收到部分返還錢,銀行回單上顯示的是社保單位,我還借銀行存款,代其他應(yīng)收-小王,那跟銀行回單付款方不就不一致了

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齊紅老師 解答 2024-02-02 15:32

同學(xué),你反應(yīng)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)就可以這個(gè)沒有問(wèn)題的。

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快賬用戶4745 追問(wèn) 2024-02-02 15:37

那你的意思是我收到這筆錢,還是借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-小王,后面附社保打款的銀行回單。然后那2000元借管理費(fèi)用福利費(fèi)或者營(yíng)業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款小王對(duì)吧,那附件附未報(bào)銷的發(fā)票對(duì)吧,如果沒辦法區(qū)分哪些報(bào)了哪些沒報(bào),是不是可以把所有的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票抱進(jìn)去,請(qǐng)?jiān)敿?xì)回答。還有就是這2000做福利費(fèi)和營(yíng)業(yè)外收入都可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-03 09:15

對(duì)的同學(xué),你的理解沒有問(wèn)題,相對(duì)來(lái)說(shuō)做福利費(fèi)更合適,因?yàn)楸緛?lái)就是工傷

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這個(gè)2000你讓員工返還嗎
2024-02-02
您好,這個(gè)的話,是可以把這部分醫(yī)藥費(fèi),沖減管理費(fèi)用的
2023-12-06
收到工傷保險(xiǎn)待遇時(shí): 借:銀行存款 70759.79 貸:其他應(yīng)付款 70759.79 支付員工后續(xù)治療費(fèi)用及一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金等賠償時(shí): 借:其他應(yīng)付款 70759.79(沖減之前收到的工傷保險(xiǎn)待遇掛賬) 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外支出等(差額部分,具體科目可根據(jù)企業(yè)對(duì)工傷支出的性質(zhì)確定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 貸:銀行存款 158628.22。
2024-09-25
你好,需要付給員工的錢把其他應(yīng)付款沖了,不夠沖減走費(fèi)用
2024-10-08
對(duì),做賬的話是這么做,但是得把個(gè)人的部分納稅調(diào)整。
2022-04-09
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