你好,你已經(jīng)開出了發(fā)票,除非你紅沖發(fā)票才能恢復(fù)。
老師好,我們是一般納稅人。單張開票今天剛升為十萬元版本的,稅務(wù)局說要在電子稅務(wù)局申請個(gè)開票離線金額。我這邊申請審批通過了以后,現(xiàn)在插上ukey顯示離線金額為75萬元。那我今天要開140萬的發(fā)票,離線金額只有75萬還是升級(jí)后的。這個(gè)是不是不能開140萬這么多啦?
老師,我一月份領(lǐng)了稅盤,總計(jì)開了一張2500的發(fā)票和一張1500的發(fā)票,然后到稅務(wù)局代開了一張82000的專用發(fā)票,付了800多的稅票錢,我現(xiàn)在申報(bào),應(yīng)征銷售額必須填上82000,然后申報(bào)還要交1699的稅額了,我一般一個(gè)月才銷售2萬多的銷售額,個(gè)體工商戶戶不是一個(gè)月10萬以下免稅嗎,怎么還要交這么多?
老師 請問一下為啥我申報(bào)增值稅的時(shí)候 系統(tǒng)帶出來的表預(yù)交增值稅是三千多呢?我們是個(gè)體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒有超過30萬的開票額,然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預(yù)交金額改成實(shí)際繳納的增值稅金額
老師電子稅務(wù)局網(wǎng)站開票顯示總開票額是750萬,可用額度316萬多呢,喔開了一個(gè)老師發(fā)票總度是750萬,然后喔剛才開了255完多,現(xiàn)在還剩316完多,這種情況發(fā)票額度怎么螚回復(fù)呢
老師,現(xiàn)在改成數(shù)電票了,在電子稅務(wù)局上開票。然后我看只顯示可用發(fā)票額度,沒顯示可用多少張。那是不是我把可用發(fā)票額度用完后,還是需要去發(fā)票使用這里點(diǎn)驗(yàn)舊,然后再發(fā)票領(lǐng)用? 就是跟以前稅務(wù)ukey開票一樣的?
增值稅需要繳納,附加稅里留抵退稅本期扣除額里有金額,導(dǎo)致附加稅不用繳納是什么意思
現(xiàn)在出租車機(jī)打的那種發(fā)票,還能報(bào)銷用嗎? 抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
花錢借錢,開工。以最晚的算。2-10迷惑。為啥選擇3.15
老師日后事項(xiàng)。分錄能不能給我寫下。是補(bǔ)提壞賬,以前的遞延所得稅資產(chǎn)要不要沖掉呢
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計(jì)算抵扣嗎?
老師c為啥對。感謝感謝
老師,去年工商年報(bào)現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào),什么時(shí)候公司異常能移除
建筑勞務(wù)公司是一般納稅人,開建筑勞務(wù)發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務(wù)還是可以包工包料的?這個(gè)是根據(jù)什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報(bào)表上怎么會(huì)有研究費(fèi)用
?老師,我們買材料實(shí)際花了1475,對方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
是一個(gè)月的額度,你下一個(gè)月報(bào)稅之后就能恢復(fù)。
老師我這月這樣算來額度也沒有750完呀,我開了2599414.77,然后剩余額度3168441.79,發(fā)票總額度是750萬
你還有開票盤嗎?你開票盤里面是不是領(lǐng)過發(fā)票。
沒有開票盤
你好,你是一般納稅人嗎?這個(gè)月申報(bào)了增值稅沒有?
老師2023年的本年利潤是-340094.76元,未分配利潤是-721649.47元 2023年未交過所得稅,那么這種情況2023年所得稅匯算清繳如果不考慮調(diào)增調(diào)減的話,這個(gè)2823年的未分配利潤會(huì)到2024年的所得稅季度申報(bào)表里面嗎
2023年做年報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)虧損最后有金額嗎?
因?yàn)樗皇强茨阗~上的。
老師2023的所得稅匯算清繳還沒做呢,您就跟我說說這個(gè)如果2023年的所得稅匯算清繳做了以后,這個(gè)匯算清繳的境內(nèi)所得額要怎么轉(zhuǎn)移到2024年第一季度所得稅申報(bào)表里呢
自動(dòng)填寫的,這彌補(bǔ)虧損、預(yù)繳、匯算、清繳都不需要自己手動(dòng)填寫,它都是自動(dòng)取數(shù)。
老師假如第一季度利潤是80萬,然后2023年匯算清繳后境內(nèi)所得額是-75萬,那么2024年第一季度需要預(yù)交所得稅就是(80-75)*5%是吧
是的,對的,是這么做的。