同學(xué),你好 沒有可以不填
公司員工出差,火車票作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票,填寫增值稅申報(bào)表表2時(shí),是不是要填寫如下3個(gè)欄次,第8欄填寫后,第4欄會(huì)根據(jù)8欄自動(dòng)帶出,然后第10欄手動(dòng)填寫,最終4,8,10,這3個(gè)欄次填寫的張數(shù),金額,稅額都一樣?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第19欄次和20欄次本期免稅額數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶入的嗎
老師你好:請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季報(bào)沒超過三十萬申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)填報(bào)欄次是9和10,但是19和20欄次次,自動(dòng)帶出的,免稅額是3%的金額,實(shí)際開發(fā)票是按1%,這樣對(duì)嗎?
增值稅納稅申報(bào)表主表,欄次1是自動(dòng)帶出來的,欄次2和欄次3可以不填嗎?
老師,返還的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi),主表如圖,第一欄次自動(dòng)帶出來的,那么二三欄次填寫哪個(gè)?第一欄次等于234的和
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?。? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬,我直接給他申報(bào)2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
1是總額,2和3是細(xì)分的貨物銷售額還是勞務(wù)銷售額,1有數(shù)字,2和3肯定也是有數(shù)字吧,只是需要手填,可以不填嗎?
同學(xué),你好 是的,需要填的