同學(xué),你好 嗯嗯,是的

增值稅及附加稅費申請表(小規(guī)模納稅人適用)在申報時,本期免稅額填不上數(shù)是怎么回事
通用機打發(fā)票的發(fā)生額,在增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)中,發(fā)生額還寫在第3欄次:其他增值稅發(fā)票不含稅稅銷售額里嗎。
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)第19欄次和20欄次本期免稅額數(shù)據(jù)是自動帶入的嗎
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)第19和20欄次的數(shù),應(yīng)該填寫在所得稅的哪個表里面?
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)第8欄的不含稅銷售額和《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)不一致怎么辦
老師稅控盤減免增值稅會計分錄
老師你好!宗教場所信眾奉獻的,衛(wèi)生紙,菜類怎么記賬,怎么寫分錄
小會計準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細嗎還是就列個轉(zhuǎn)入庫存的明細,數(shù)量和價格。
提供給審計單位的銀行明細回單,加蓋被審計單位公章之后,審計單位還會去銀行核對資料的真實性嗎?會認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報稅時。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計的申報表是電子稅局自動顯示開票情況那個嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開具了,是這個問題嗎,導(dǎo)致報表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險
怎么算出來的?看不懂
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
那我免稅銷售額13989.48,稅額顯示是419.68,我實際開票數(shù)14129.37票面顯示稅率是1%這個表上稅額419.68是怎么來的呢
同學(xué),你好 截圖給我看一下
表上免稅額419.68是怎么算出來的
同學(xué),你好 截圖給我看一下
發(fā)過去了您看到了嗎
同學(xué),你好 這邊沒有收到哦
這個表能看到嗎
同學(xué),你好 這是按照3%算的
那開票是1%為什么按3%算呢
同學(xué),你好 你是填在小微企業(yè)免稅銷售額里面的,是免3%的
我填錯了嗎
同學(xué),你好 你是要享受什么優(yōu)惠呢??
這個是21年開的票這個小規(guī)模當(dāng)時的優(yōu)惠政策就是按1%,但是我一年一共就開這一萬多然后又給免了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)說增值稅和所得稅里面的增值稅不符我不知道哪里錯了,這個表這樣填對不對
同學(xué),你好 你應(yīng)該填在11欄
我打12366他說個體戶填11欄企業(yè)填10欄,這樣填的不對嗎,還有就是會算清繳我這個發(fā)生免稅了會算清繳應(yīng)該填哪張表呢
同學(xué),你好 以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的說法為準(zhǔn)
那免稅的這個數(shù)應(yīng)該填在所得稅哪個表的那一欄里呢
同學(xué),你好 個體戶填11欄企業(yè)填10欄