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增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第19欄次和20欄次本期免稅額數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶入的嗎

2023-09-14 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-14 11:12

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶1183 追問 2023-09-14 11:14

那我免稅銷售額13989.48,稅額顯示是419.68,我實(shí)際開票數(shù)14129.37票面顯示稅率是1%這個(gè)表上稅額419.68是怎么來的呢

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齊紅老師 解答 2023-09-14 11:15

同學(xué),你好 截圖給我看一下

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快賬用戶1183 追問 2023-09-14 11:15

表上免稅額419.68是怎么算出來的

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齊紅老師 解答 2023-09-14 11:17

同學(xué),你好 截圖給我看一下

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快賬用戶1183 追問 2023-09-14 11:18

發(fā)過去了您看到了嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-14 11:18

同學(xué),你好 這邊沒有收到哦

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快賬用戶1183 追問 2023-09-14 11:19

這個(gè)表能看到嗎

這個(gè)表能看到嗎
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齊紅老師 解答 2023-09-14 11:20

同學(xué),你好 這是按照3%算的

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快賬用戶1183 追問 2023-09-14 11:21

那開票是1%為什么按3%算呢

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齊紅老師 解答 2023-09-14 11:23

同學(xué),你好 你是填在小微企業(yè)免稅銷售額里面的,是免3%的

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快賬用戶1183 追問 2023-09-14 11:23

我填錯(cuò)了嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-14 11:25

同學(xué),你好 你是要享受什么優(yōu)惠呢??

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快賬用戶1183 追問 2023-09-14 11:28

這個(gè)是21年開的票這個(gè)小規(guī)模當(dāng)時(shí)的優(yōu)惠政策就是按1%,但是我一年一共就開這一萬多然后又給免了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)說增值稅和所得稅里面的增值稅不符我不知道哪里錯(cuò)了,這個(gè)表這樣填對不對

這個(gè)是21年開的票這個(gè)小規(guī)模當(dāng)時(shí)的優(yōu)惠政策就是按1%,但是我一年一共就開這一萬多然后又給免了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)說增值稅和所得稅里面的增值稅不符我不知道哪里錯(cuò)了,這個(gè)表這樣填對不對
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齊紅老師 解答 2023-09-14 11:40

同學(xué),你好 你應(yīng)該填在11欄

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快賬用戶1183 追問 2023-09-14 11:47

我打12366他說個(gè)體戶填11欄企業(yè)填10欄,這樣填的不對嗎,還有就是會(huì)算清繳我這個(gè)發(fā)生免稅了會(huì)算清繳應(yīng)該填哪張表呢

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齊紅老師 解答 2023-09-14 11:49

同學(xué),你好 以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的說法為準(zhǔn)

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快賬用戶1183 追問 2023-09-14 11:58

那免稅的這個(gè)數(shù)應(yīng)該填在所得稅哪個(gè)表的那一欄里呢

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齊紅老師 解答 2023-09-14 12:00

同學(xué),你好 個(gè)體戶填11欄企業(yè)填10欄

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同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-09-14
按3%減按1%中的話就是這樣填的。增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次,如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》;合計(jì)月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對應(yīng)欄次。
2022-04-19
您好,指的是減免的增值稅嗎
2023-09-14
您好,2個(gè)數(shù)據(jù)是不是有1分的差異啊,把2表數(shù)據(jù)改成一樣的,如果現(xiàn)在已經(jīng)一樣了,不是咱申報(bào)的問題,刪除重新申報(bào),多試次就能申報(bào)了(稅務(wù)大廳回復(fù)這是老問題,多試退出再試就可以了)
2023-10-04
你好對的 就是這么做的
2024-01-06
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