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Q

現(xiàn)在在看1月底的科目余額表應(yīng)交增值稅在借方100元,未交增值稅在貸方500元。我應(yīng)該交多少稅?這比賬怎么做?

2024-02-02 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-02 09:01

1.從未交增值稅(貸方)中減去應(yīng)交增值稅(借方)。 2.如果結(jié)果為正數(shù),表示我們還需要支付這個(gè)金額作為稅款。 3.如果結(jié)果為負(fù)數(shù),表示我們多交了稅,可以留抵下個(gè)月或以后退回。 公式表示為:應(yīng)交稅 = 未交增值稅(貸方) - 應(yīng)交增值稅(借方)。 算出來最后交四百

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快賬用戶5609 追問 2024-02-02 09:13

這筆賬務(wù)處理我該怎么做??

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齊紅老師 解答 2024-02-02 09:16

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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1.從未交增值稅(貸方)中減去應(yīng)交增值稅(借方)。 2.如果結(jié)果為正數(shù),表示我們還需要支付這個(gè)金額作為稅款。 3.如果結(jié)果為負(fù)數(shù),表示我們多交了稅,可以留抵下個(gè)月或以后退回。 公式表示為:應(yīng)交稅 = 未交增值稅(貸方) - 應(yīng)交增值稅(借方)。 算出來最后交四百
2024-02-02
二月份,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000
2025-02-11
您好,原來的50已在未交增值稅里的是不,那今年的銷項(xiàng)200,進(jìn)項(xiàng)120,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn))120 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅80 借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80 這樣轉(zhuǎn)完之后,未交增值稅的余額就是30
2025-03-07
同學(xué),你好 差額計(jì)入營業(yè)外收支
2023-04-13
你好1. 是的; 一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的;? ?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05
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