您好,當然不可以的呀,我們還沒有預繳呢
請問郭老師:昨天剛?cè)ヒ患医ㄖ趧辗职髽I(yè),現(xiàn)有一個項目在興寧區(qū),公司注冊地在江南區(qū),有外經(jīng)證。1、6月份零申報,7月份沒開票應該也是零申報?2、8月份有開票,稅率是9%,稅金是27000元,沒有銷項稅,到時間申報8月份賬,假如沒有其他業(yè)務發(fā)生,怎么申報,有沒有考慮預交增值稅,附加說,印花稅,企業(yè)所得稅等,如果涉及到預交怎么申報?
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數(shù)了
你好,老師!我想問一下,我們是建筑業(yè)然后當月在異地預繳稅費后,次月在機構(gòu)本地報稅時,預繳部分抵減一部分增值稅后,進項稅票又抵扣了另一部分增值稅,最后應納增值稅額為0,這算零申報嗎?會不會影響企業(yè)的納稅評級?因為我們企業(yè)上年的納稅評級為A,但是我們已經(jīng)連續(xù)六個月都以上面說這種形式的應納增值稅額為0,雖然每個月都有異地交預繳稅,但是一直不明白這算不算零申報?會不會影響納稅評級?
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
請問老師,建筑項目1月份開票應該在外地預交增值稅,但是因為忘記計劃明天去交稅。今天我申報增值稅,能否把這部分填到預交數(shù)里,扣除申報嘛?
服務公司提供的付款申請,付款申請服務費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應商備案單證應該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應的標準產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應的標準品,是沒法采用點價模式的吧
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
主要項目明天去交
您好,咱這也只能下月扣呀,現(xiàn)在交的是1月的稅款嘛
預交的不是說次月10天內(nèi)交也可以
您好,您看我們現(xiàn)在申報增值稅是不是1月呀,咱明天預繳是不是2月稅款呀,不能提前抵的呀
之前也出現(xiàn)這種忘記交的情況,然后接著就去交了。只不過增值稅申報晚,這次是著急開票。
您好,我們沒有申報增值稅也可以開票呀,我們今天都開票了
我看預交增值稅說1月末未交的,次月10號交了也算預交
您好,那我們增值稅先不申報,照樣可以開票的,等異地增值稅交了再申報
主要數(shù)電發(fā)票沒有額度了。需要申報了吧?
您好,沒有額度確實 要申報后才重新給額度的,晚一天開也沒關(guān)系呀,明天開的發(fā)票,客戶也抵扣不了
過年都準備給甲方要款的,都著急的
主要領導讓開,我也沒辦法。都不知可以這樣操作嘛?
您好,實在焦急要款,我們那個預繳稅款就下月抵嘛,只有擇一
如果讓他明天交完。我在申報呢?主要系統(tǒng)比對,明天他交完系統(tǒng)可能還過不來。就像昨天預交的稅今天系統(tǒng)都沒過來的
您好,是的,這個不是我們能控制的,后臺有時快有時慢
明天讓他交完我在申報呢?
您好,是的,說不定后臺比對快呢,我們本月就少交點稅
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~