在“未開票收入”欄次填寫負(fù)數(shù),以沖減上季度的未開票收入。同時(shí),在“開票收入”欄次填寫本月的開票收入。
小規(guī)模上個(gè)季度,開了普票(1%),但二者之和未超過(guò)30萬(wàn),本月申報(bào)時(shí),增值稅減免申報(bào)表,怎么填寫,申報(bào)增值稅主表怎么填寫?免稅項(xiàng)目怎么填寫呢?
一般納稅人申報(bào)增值稅上個(gè)月部分收入按照未開具發(fā)票收入申報(bào)的,這個(gè)月把上個(gè)月未開具發(fā)票收入開出了發(fā)票,如何填寫申報(bào)表?
上期增值稅填報(bào)了未開票收入,這個(gè)月開了票,增值稅申報(bào)時(shí)怎么填寫申報(bào)表?
上個(gè)月申報(bào)了未開票收入,并繳納了增值稅,發(fā)票本月開具,此類收入應(yīng)該在申報(bào)表處如何填寫?
小規(guī)模企業(yè)我上個(gè)季度申報(bào)的未開票收入40,,這個(gè)季度一共開票了100,,,那我這個(gè)季度按照60申報(bào)增值稅 申報(bào)表上,100填在開票金額,,,40填哪里?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)