如果是以前年度的借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品
用快帳做賬時采用了庫存商品啟用了數(shù)量核算,計算庫存商品時用的移動加權(quán)平均法,單價的位數(shù)很多,但快賬中只保留4位,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)了成本后庫存商品數(shù)量為0.但還有金額在,這個金額在會計上怎么處理呢
發(fā)現(xiàn)前任會計在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時沒有按實際的成本入賬,導(dǎo)致庫存商品有5萬元的掛賬,但實際盤點時沒有庫存,這個庫存商品怎么賬務(wù)處理?
老師 請問 3月暫估的商品當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在沒有票,要紅沖掉 賬務(wù)處理怎么處理?。? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務(wù)處理怎么弄啊
因前會計賬務(wù)處理錯誤,導(dǎo)致庫存商品余留99萬,現(xiàn)在該怎么處理?當時忘了結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。
老師,去年四季度入賬時,本來沒有庫存,分錄做錯成有庫存,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導(dǎo)致這月的庫存商品年初余額是負數(shù),這月怎么處理呢?
了解一下外貿(mào)業(yè)務(wù)相關(guān)資料
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師中秋發(fā)現(xiàn)金作為員工福利,銀行附言怎么寫好呢?
老師,請問酒店的賬怎么做???是跟普通企業(yè)一樣嗎?是不是要差額征稅啊
辦對公賬戶需要幾天的時間
8月28號開票建筑服務(wù)跨區(qū)域報完表已經(jīng)填寫,發(fā)票開具的時候?qū)懥朔瘢?月增值稅和附加稅未申報,實際業(yè)務(wù)是本市,現(xiàn)在如何處理
老師,一般納稅人給小規(guī)模納稅人是開專票還是普票?
老師,像這種保潔合同需要繳納印花稅嗎?
老師,請問城鎮(zhèn)土地使用稅怎么算?4500平方,東莞常平
老師,我們是小規(guī)模,對方公司現(xiàn)在也是小規(guī)模下個月轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在對方公司要給我們公司開勞務(wù)發(fā)票,需要我們提供什么信息,我再多問一句,發(fā)票中的項目名稱是什么?建筑勞務(wù)?
金額較大我是一次性弄回來還是自動回來的好還有就是他會涉及到稅費嘛。
你有原始憑證嗎?原始憑證金額大的一次做就行。
我查看了賬務(wù)因為前會計未結(jié)轉(zhuǎn)庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致當年繳納了企業(yè)所得稅。。
有收入沒有成本嗎?那你正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
沒有對應(yīng)的原始憑證。當時是沒有對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。
哦,你的出庫單發(fā)貨單沒有嗎?
應(yīng)該是有發(fā)貨單的,但是找不到了呀。
那你們補上一個。他有出庫單,自己有吧,留存的都是原始憑證。
當時只有一個人。亂七八糟的
那你就直接做賬,稅務(wù)局查賬的時候再說吧。
我現(xiàn)在改的話,責任會不會在我這兒呀!還是在前會計那兒尼
你好,前任的責任呀
哦哦,那就好,不然還不敢改
不用客氣,工作愉快。