如果是以前年度的借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品
用快帳做賬時采用了庫存商品啟用了數(shù)量核算,計算庫存商品時用的移動加權(quán)平均法,單價的位數(shù)很多,但快賬中只保留4位,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)了成本后庫存商品數(shù)量為0.但還有金額在,這個金額在會計上怎么處理呢
發(fā)現(xiàn)前任會計在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時沒有按實際的成本入賬,導(dǎo)致庫存商品有5萬元的掛賬,但實際盤點(diǎn)時沒有庫存,這個庫存商品怎么賬務(wù)處理?
老師 請問 3月暫估的商品當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在沒有票,要紅沖掉 賬務(wù)處理怎么處理啊? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務(wù)處理怎么弄啊
因前會計賬務(wù)處理錯誤,導(dǎo)致庫存商品余留99萬,現(xiàn)在該怎么處理?當(dāng)時忘了結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。
老師,去年四季度入賬時,本來沒有庫存,分錄做錯成有庫存,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導(dǎo)致這月的庫存商品年初余額是負(fù)數(shù),這月怎么處理呢?
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
金額較大我是一次性弄回來還是自動回來的好還有就是他會涉及到稅費(fèi)嘛。
你有原始憑證嗎?原始憑證金額大的一次做就行。
我查看了賬務(wù)因為前會計未結(jié)轉(zhuǎn)庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致當(dāng)年繳納了企業(yè)所得稅。。
有收入沒有成本嗎?那你正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
沒有對應(yīng)的原始憑證。當(dāng)時是沒有對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。
哦,你的出庫單發(fā)貨單沒有嗎?
應(yīng)該是有發(fā)貨單的,但是找不到了呀。
那你們補(bǔ)上一個。他有出庫單,自己有吧,留存的都是原始憑證。
當(dāng)時只有一個人。亂七八糟的
那你就直接做賬,稅務(wù)局查賬的時候再說吧。
我現(xiàn)在改的話,責(zé)任會不會在我這兒呀!還是在前會計那兒尼
你好,前任的責(zé)任呀
哦哦,那就好,不然還不敢改
不用客氣,工作愉快。