咱現(xiàn)在是想分紅嗎還是?
老師,19年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤100萬,20年未分配利潤200萬,在20年12月份底結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)未分配利潤,應(yīng)該是300萬哈,而且這300萬應(yīng)該是21年初的未分配利潤是嗎,如果21年2月向股東分配了利潤30萬,請問21年2月的未分配利潤是不是220萬
請問老師,如果我當(dāng)年凈利潤200萬,利潤分配未分配利潤是250萬,要提取法定盈余公積嗎?
老師請問是不是年末未分配利潤=年初未分配利潤+本月利潤表凈利潤?
老師您好,請問公司2023年未分配利潤是270多萬,凈利潤100萬,請問怎么分配未分配利潤,如何計(jì)算?
請問我23年未分配利潤1000萬,調(diào)整了成本未分配利潤增加1000萬,23年變成2000萬。我24年的凈利潤是1500萬,24年的未分配利潤是多少?。渴遣皇翘?500萬!
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
提取盈余公積就是用100萬×10%. 分紅就按實(shí)際。