您好,摘要寫銷售某某商品就成。
借:銀行存款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13 登記銀行存款日記賬的時候在借方登記113嗎?
銀行存款日記賬中的對方科目應(yīng)該如何填?如銷售貨物借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費;那對方科目填哪個?
有一個分錄是借制造費用銷售費用管理費用應(yīng)交稅費貸銀行存款,那銀行存款日記賬的對方科目要寫什么
無票收入,收到貨款,會計分錄怎么做 摘要要怎么寫 摘要:收到貨款,無票收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費- 是這樣子嗎?
銷售收入貨方的應(yīng)交稅費銀行存款日記賬摘要怎么寫
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務(wù)賬比及實際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認遞延所得稅負債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請問我用財務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進銷存軟件,財務(wù)軟件的的庫存商品科目還需要建立二級明細科目嗎?因為二級明細科目導(dǎo)進來以后發(fā)現(xiàn)不會自動進入二級明細科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個人簽訂租車協(xié)議,個人只收取租金,其他費用都歸公司承擔(dān),這個合法合理嗎?這個租金個人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個人開發(fā)票給公司個人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎
這個稅是銀行扣了的嗎
對,,申報的時候銀行就扣款了。