小規(guī)模納稅人期間取得收入申報(bào)納稅過的都不能抵扣。
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
公司于 24 年 1 月 1 號(hào)正式成為一般納稅人,23 年 12 月 31 日以前是小規(guī)模納稅人,23 年 1 2 月獲得了一張專票,招投標(biāo)的服務(wù)費(fèi),在 24 年 1 月小規(guī)模季報(bào)中做了費(fèi)用票做在 12 月賬里面了。那現(xiàn)在 2 月勾選的時(shí)候,這張費(fèi)用專票,還能使用進(jìn)行抵扣嗎?
老師 您好 想問一下,公司是在23年5月份成立,一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒有建立賬套,小規(guī)模,到24年 1月份生成一般納稅人,開了專票發(fā)票一張20萬,沒有進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣稅,在1月份申報(bào)稅要上增值稅2萬3,想在2月份紅沖這張發(fā)票,申請(qǐng)退稅款2萬3回來,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?后面就跟著注銷公司了 這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們公司去年是小規(guī)模開了300萬的發(fā)票,沒有開具成本票,在今年4月升成一般納稅人,今年5.31前才取得了23年的成本票是專用發(fā)票,開了200多萬抵扣了去年暫估的成本并形成一部分留抵稅款,現(xiàn)在又開具了200萬發(fā)票,暫時(shí)沒有取得成本票,因?yàn)楝F(xiàn)在是一般納稅人,可以用24年4月后開具的增值稅專用發(fā)票抵扣現(xiàn)在開的稅費(fèi)嗎?
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
那就是說 1.1 號(hào)以后取得的才能使用抵扣,對(duì)吧?
成為一般納稅人以后的可以抵扣。 原來小規(guī)模申報(bào)納稅過就是成為一般納稅人以后可以抵扣,就是24年1月1號(hào)。
您的這個(gè)回復(fù)我沒看懂,我的意思是:1.1(不含) 之前取得的專票,應(yīng)該不能抵扣吧?
不能抵扣的,你看我第1個(gè)回復(fù)。 你要是我第1個(gè)回復(fù)那種情況就不能。 然后是從1月1號(hào)成為一般納稅人開始以后的可以抵扣。
好的 明白了
客氣問題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。