是企業(yè)所得稅的比例?

你好老師,我們目前是小規(guī)模公司,如果別人掛靠我們做項(xiàng)目,我們讓人家提供的成本票比例應(yīng)該是多少,一般是不是材料 勞務(wù) 機(jī)械大概比例是多少合適
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對(duì)方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對(duì)吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,小規(guī)模勞務(wù),有項(xiàng)目掛靠我們,收入稅費(fèi)5%,請(qǐng)問,所得稅如果對(duì)方提供了部分成本票給我們,所得稅還是按2.5%收取嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,有個(gè)項(xiàng)目掛靠我們公司,請(qǐng)問老師我這樣算對(duì)吧?所得稅點(diǎn)怎么收取呢?對(duì)方有提供部分人工成本發(fā)票
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,有項(xiàng)目掛靠我們,這樣收取稅費(fèi)計(jì)算沒錯(cuò)吧?還想問下老師,如果對(duì)方提供了成本票,是否還要收取所得稅呢?
你好老師,我司預(yù)付了31萬的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬的發(fā)票, 付的時(shí)候我做了預(yù)付賬款31萬,貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請(qǐng)問老師,我賬上有一個(gè)其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)字是錯(cuò)的。我現(xiàn)在需要調(diào)平為零。從新開始登記。會(huì)計(jì)分錄如何做?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末余額應(yīng)該等于留抵?jǐn)?shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負(fù)債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負(fù)率這些,每個(gè)月退多少稅就認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)
老師好,一筆報(bào)銷款本影從A賬戶支付,錯(cuò)從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再?gòu)腁支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標(biāo)準(zhǔn)成本法還是實(shí)際成本法核算啊
高新技術(shù)企業(yè)政府補(bǔ)貼提交什么資料呀,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)需要準(zhǔn)備什么學(xué)習(xí)
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項(xiàng)稅額13萬,出口 fob價(jià)是3萬,當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬,退稅率是13%,請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?
老師,淘寶、拼多多、抖音的商家后臺(tái)的app電腦版在哪里下載?


還是增值稅,附加稅一些都算進(jìn)去
所得稅,是按收入的2%還是按管理費(fèi)用作為基數(shù)?
增值稅已經(jīng)按實(shí)際開票減去進(jìn)項(xiàng)的繳納并扣減了
這個(gè)要看你們提供的發(fā)票跟拿來的發(fā)票有多少,給你個(gè)計(jì)算公式圖你測(cè)算一下
我是不是可以理解為按利潤(rùn)的5%收取?我看到其他同行按開票收入的2%收取的
按利潤(rùn)5%.然后你算一下是不是跟收入2%差不多,如果2%收入對(duì)你們更合適,就按同行的來好了