應(yīng)交增值稅累計(jì)發(fā)生額=10000-1000%2B100%2B200%2B70-500=8870
想請問老師,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅科目明細(xì)下:進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅、簡易計(jì)稅、預(yù)繳增值稅這幾個(gè)科目本期借貸均有發(fā)生,那他們互相之間怎么抵減呢,就是計(jì)算總的本期應(yīng)交增值稅還有本期已交增值稅,比如要用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),但是其他科目我搞不太清楚哪個(gè)減去哪個(gè)?
2.“應(yīng)交增值稅” 方法一:應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅額 - (進(jìn)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) - 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額- 減免稅款 + 出口退稅;(我這個(gè)報(bào)表根據(jù)這個(gè)公式計(jì)算應(yīng)交增值稅是多少)
老師 請問下 加計(jì)抵減 怎樣做賬 銷項(xiàng) 1000 進(jìn)項(xiàng)600 加計(jì)抵減百分之10 即60 那計(jì)提 分錄 借應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅1000-600-60 貸應(yīng)交稅金/未交增值稅 1000-600-60,借營業(yè)稅金及附加 (1000-600-60)*10%貸城建稅等,繳納時(shí)候 借未交增值稅1000-600-60 貸銀行存款1000-600-60 對嗎 還有這個(gè)60要做應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師 您好 比如總銷項(xiàng)稅額1000 進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交增值稅500 軟件銷項(xiàng)稅額200 進(jìn)項(xiàng)稅額100 那退稅的話 是退增值稅500的多少呢 這個(gè)退稅的公式不會(huì) 麻煩您幫忙發(fā)下 謝謝
老師 銷項(xiàng) 10000 、進(jìn)項(xiàng) 1000、 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100、 今年繳納增值稅200、 簡易繳稅70、 加計(jì)抵減 500、 應(yīng)交增值稅累計(jì)發(fā)生額多少? 列個(gè)公式
現(xiàn)金折扣成本是怎么算的 中級財(cái)管內(nèi)容
銷售方2023年開的專票五萬,2025年8月8日沖紅了。購進(jìn)方怎么處理已經(jīng)抵扣的發(fā)票。
順便問一下,公司沒有給部分員工交社保,老板還要扣員工的個(gè)稅,這種情況財(cái)務(wù)要是申報(bào)的話對財(cái)務(wù)人員來說有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
中級財(cái)管現(xiàn)金折扣成本咋算??
填明現(xiàn)金字樣的銀行匯票,銀行本票為什么不能背書轉(zhuǎn)讓
多給商家打了款,商家準(zhǔn)備退回多余的,怎么備注?
老師,員工每個(gè)月申報(bào)工資,那專項(xiàng)扣除《子女,老人,房貸等》是每個(gè)月扣,還是在匯算清繳的時(shí)候扣呢
股東的土地可以低價(jià)租給自己的公司使用不?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒?
小企業(yè)要申請高薪企業(yè)要什么資料,流程
你好老師月底我需要接轉(zhuǎn)這個(gè)生產(chǎn)成本,然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的單價(jià),我在數(shù)量金額明細(xì)賬里跟數(shù)量金額總賬里,他這個(gè)要接轉(zhuǎn)單價(jià)是一致的吧,都可以取這個(gè)商品單價(jià)嗎?