您好,那您贈(zèng)品在進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也是金額折扣,也不是數(shù)量折扣,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票錯(cuò)誤
2019年12月,該公司發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1日,向A公司銷售一批商品,商品價(jià)目表上的價(jià)款總額為500萬(wàn)元,由于是成批銷售,給A公司10%的商業(yè)折扣,商品已于當(dāng)日發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)尚未收到。該批商品的成本為300萬(wàn)元。(2)5日,向B公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬(wàn)元,增值稅稅額為9.6萬(wàn)元,符合收入確認(rèn)條件。上月已預(yù)收B公司貨款40萬(wàn)元,其余款項(xiàng)尚未收到。(3)15日,C公司因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退回商品10件。該商品為上月采用現(xiàn)銷方式售出并已確認(rèn)收入,其單價(jià)為2.5萬(wàn)元(不含增值稅)、成本為1.5萬(wàn)元。該公司已向C公司開具了增值稅紅字發(fā)票,并簽發(fā)了一張面值為29萬(wàn)元、期限為1個(gè)月的銀行承兌匯票,退回的產(chǎn)品已入庫(kù)。(4)20日,經(jīng)確認(rèn)應(yīng)收C公司賬款發(fā)生壞賬損失6萬(wàn)元。25日,收回上年度已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的D公司應(yīng)收賬款4萬(wàn)元,款項(xiàng)存入銀行。(5)31日,對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行減值測(cè)試后,確定“壞賬準(zhǔn)備一應(yīng)收賬款”科目應(yīng)有貸方余額為4萬(wàn)元。
今明會(huì)計(jì)師事務(wù)所承接了華興公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù),在對(duì)華興公司內(nèi)部控制進(jìn)行控制測(cè)試時(shí),了解到華興公司在銷售與收款循環(huán)中控制活動(dòng)有:1.銷售部門收取顧客寄來(lái)的訂單單后,由銷售經(jīng)理A對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、付款條件、結(jié)算方式等詳細(xì)審核后簽章,由銷售部門為每張顧客定單打印一式二聯(lián)的銷售單,一份送到信用部門批準(zhǔn),一份與顧客訂單一起存檔,銷售單未連續(xù)編號(hào)。2.儲(chǔ)運(yùn)部門收到經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單,編制一式多聯(lián)的預(yù)先編號(hào)的裝運(yùn)單。倉(cāng)庫(kù)部門根據(jù)裝運(yùn)單發(fā)貨,偶爾會(huì)出現(xiàn)顧客訂單上的商品數(shù)量和類型與銷售單或裝運(yùn)單上的記錄不一致。3.應(yīng)收賬款專管員F收到發(fā)票后,將發(fā)票與銷貨單核對(duì),如無(wú)錯(cuò)誤,據(jù)以登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬和總賬,并將發(fā)票和銷貨單按顧客順序歸檔保存。4.華興公司對(duì)銷售退回貨物由銷售人員驗(yàn)收。5.華興公司3年以上的應(yīng)收賬款金額大,且經(jīng)詢問(wèn)有許多都是很早以前遺留的應(yīng)收賬款,當(dāng)事人已經(jīng)不在,債務(wù)方也很難找到,由于無(wú)人負(fù)責(zé),只好掛賬。要求:根據(jù)了解到情況,請(qǐng)指出華興公司銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制各項(xiàng)活動(dòng)是否存在缺陷,如果存在請(qǐng)指出缺陷并提出改進(jìn)建議。
(5)當(dāng)月銷售產(chǎn)品一批,價(jià)格表上價(jià)款為100000元(不含稅),給客戶5%的折扣銷售,該批貨物適用的增值稅率為13%。在貨物發(fā)出時(shí),開具增值稅專用發(fā)票,將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),開出的增值稅專用發(fā)票上列明包裝物不含稅銷售價(jià)款為1000元,增值稅率13%。貨款于當(dāng)月15日由當(dāng)?shù)劂y行轉(zhuǎn)來(lái)。(6)上月銷售一批商品給乙公司,取得收入90400元(含稅,增值稅稅率13%)。發(fā)出商品后按正常情況己確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本60000元。該筆貨款已經(jīng)如數(shù)收到。本月19日,因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,該批銷售商品被退回(7)本月將一批自產(chǎn)產(chǎn)品通過(guò)政府部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng),成本9000元,市場(chǎng)不含增值稅價(jià)12000元;將一批外購(gòu)產(chǎn)品通過(guò)政府部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng),外購(gòu)價(jià)格為20000元、(8〉企業(yè)出售一臺(tái)己經(jīng)使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備,含稅購(gòu)買價(jià)為11.3萬(wàn)元,已提折1日1萬(wàn)元,但未計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。該固定資產(chǎn)取得時(shí),其進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn)元已記入“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額y,出售時(shí)收到價(jià)款9萬(wàn)元。求會(huì)計(jì)分錄
一、甲公司2020年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1?委托乙公司銷售產(chǎn)品1000件,商品已發(fā)出,每件成本為20元,合同上約定乙公司應(yīng)按每件50元對(duì)外銷售。甲公司按照售價(jià)的2%向乙公司支付手續(xù)費(fèi),乙公司完成全部銷售,增值稅發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款為5萬(wàn)、增值稅稅額為6500元.款項(xiàng)已收到。甲公司收到乙公司的代銷清單,向乙公司開出一張金額相同的增值稅發(fā)票。假定甲公司發(fā)出商品時(shí),納稅義務(wù)尚未發(fā)生,作出會(huì)計(jì)與錄。2?當(dāng)年三月份銷售給丙公司的一批材料被退回,成本為3000元,價(jià)款為6000元,款項(xiàng)已收到,并確定了銷售收入,材料已經(jīng)退庫(kù),款項(xiàng)已退給丙公司。作出會(huì)計(jì)分錄。3、向丁公司銷售一批產(chǎn)品,成本為16000元,款項(xiàng)為40000元。銷售時(shí),丁公可經(jīng)營(yíng)狀況不住,該款項(xiàng)很有可能無(wú)法收回。為降低產(chǎn)品庫(kù)存仍將產(chǎn)品發(fā)出,并負(fù)擔(dān)相關(guān)運(yùn)輸費(fèi)用300元。不考慮運(yùn)費(fèi)的增值稅,并且發(fā)出商品的時(shí)增值稅義務(wù)尚未發(fā)生。編制會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問(wèn),由于產(chǎn)品為贈(zèng)品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票商品明細(xì)為一正一負(fù),然后出口報(bào)關(guān)單明細(xì)上呈現(xiàn)了該商品,并且有銷售額。 這種情況出口退稅時(shí)無(wú)法發(fā)票與關(guān)單匹配應(yīng)該怎么解。 發(fā)票數(shù)量比關(guān)單數(shù)量少1
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
頓悟,感謝
客氣,非常榮幸能夠給您支持