同學(xué)您好, 沖銷(xiāo)多計(jì)提 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整等科目
老師,我在20年12月份的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提年終獎(jiǎng),但是在發(fā)放年終獎(jiǎng)的時(shí)候把這部分做進(jìn)了以前年度損益了,那這個(gè)匯算清繳的時(shí)候怎么把21年發(fā)放的年終獎(jiǎng)?wù){(diào)到20年
2022年的年中獎(jiǎng)在2023年1月16日發(fā)放了,但是我在2022年12月份忘記計(jì)提了,但是在2023年1月份申報(bào)2022年12月份工資時(shí)又申報(bào)了這個(gè)年中獎(jiǎng),現(xiàn)在怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)去年12月賬上計(jì)提的年終獎(jiǎng)比1月份發(fā)放的時(shí)候多了,我一月份賬務(wù)上需要怎么處理呢?比如計(jì)提十萬(wàn),實(shí)際發(fā)放5萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn),我2023年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng),但2024年發(fā)放的時(shí)候,比我計(jì)提的少,這怎么處理
老師 2023年12月我計(jì)提當(dāng)月工資和年終獎(jiǎng)3000元,2024年2月初申報(bào)個(gè)得稅的時(shí)候,這3000元沒(méi)發(fā),我按計(jì)提的工資報(bào)個(gè)稅就行吧,年終獎(jiǎng)3000,2月9號(hào)發(fā),我四月初申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候再扣吧
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我公司跟甲方約定一定條件后有商業(yè)折扣,但是開(kāi)具的發(fā)票金額是折扣后的金額,發(fā)票上未體現(xiàn)商業(yè)折扣,也沒(méi)在備注欄備注折扣,那像我們這種情況會(huì)要求補(bǔ)交稅款嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
殘保金季節(jié)性用工人數(shù)怎么理解,季節(jié)工每年幾個(gè)月有使用,但是沒(méi)有直接與我公司簽訂勞動(dòng)合同,直接與勞務(wù)公司簽合同,勞務(wù)公司跟我們之間簽合同,人數(shù)計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
預(yù)交稅款的時(shí)候那個(gè)銀行扣繳能去柜臺(tái)刷自己的私卡嗎? 三方協(xié)議能銀行有限制嗎?
老師,這個(gè)也是別的公司轉(zhuǎn)至我們公司,然后又轉(zhuǎn)至老板個(gè)人卡,只說(shuō)是走賬,感覺(jué)類(lèi)似于套現(xiàn),這個(gè)分錄,求解
問(wèn)題1 .老師你好,查了稅務(wù)系統(tǒng)里面,代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有10.5萬(wàn),這是2017年到2025年所有進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)稅會(huì)過(guò)期嗎,是否開(kāi)票那天算360天以后過(guò)期。 問(wèn)題2 專(zhuān)票必須要到開(kāi)票系統(tǒng)里面勾選認(rèn)證,不進(jìn)去勾選認(rèn)證,就會(huì)一直留存在代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里面嗎?
個(gè)體戶(hù)可以用私人自己的賬戶(hù)嗎
老師,推遲申報(bào)增值稅,罰款50元,做賬是做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
災(zāi)后公路水毀恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目,這種開(kāi)發(fā)票是屬于建筑服務(wù)還是勞務(wù)
定金和訂金的區(qū)別在哪里
庫(kù)盤(pán)點(diǎn)、成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)每月都會(huì)盤(pán)盈盤(pán)虧、把這計(jì)入管理費(fèi)用嗎??還有原材料的盤(pán)盈盤(pán)虧計(jì)入管理費(fèi)用嗎??? 生產(chǎn)訂單表 一批數(shù)量100件、最后完工數(shù)量不是98件、或者 就是101件、總是不準(zhǔn);那多的1件我就當(dāng)成盤(pán)盈去做賬、入庫(kù)單輸入正常的成本價(jià)格;少的我就直接把2件的領(lǐng)料作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;可以嗎?? 咨詢(xún) 宋生老師。問(wèn)題還沒(méi)問(wèn)完。 多的當(dāng)成盤(pán)盈,計(jì)入管理費(fèi)用~盤(pán)盈,可以嗎?就是入庫(kù)單輸入這1件的成本,其實(shí)是不正常的,就當(dāng)成盤(pán)盈去算,可以嗎
那這樣用了以前年度損益調(diào)整的話(huà),等于上年度少交增值稅了呀
同學(xué)您好,這個(gè)不涉及增值稅,沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng),以前年度損益調(diào)整還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),