你好放到其他流動資產(chǎn)里面去
甘老師,還是剛才關(guān)于報表的問題,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目,是不是因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目,沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中,導(dǎo)致出現(xiàn)差額,就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額,所以后面出現(xiàn)差額?
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額,待處理財(cái)產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請問怎么處理,這個是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎,用來避開這個待處理財(cái)產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財(cái)務(wù)報表公式?jīng)]有待處理財(cái)產(chǎn)損益計(jì)算。導(dǎo)致報表不平衡呢?
請問老師,提交給稅局的股權(quán)變更的財(cái)務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽不等,查了未分配利潤和凈利潤科目在加上以前年度損益調(diào)整都不對,要怎么處理啊
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財(cái)務(wù)報表的利潤總額不一致,去修改年度財(cái)務(wù)報表的利潤表,同步修改資產(chǎn)負(fù)債表,但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)(因?yàn)殄e賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的,資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會導(dǎo)致報表不平,但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的) 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表?具體調(diào)哪個項(xiàng)目?單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤會導(dǎo)致報表不平,如果也調(diào)上面對應(yīng)的負(fù)債,會導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對,利潤表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的,調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的,說明調(diào)之后也對。
#提問#老師待處理財(cái)產(chǎn)損益如果還未查清怎么處理,不結(jié)轉(zhuǎn)入費(fèi)用,不入未分配利潤的話導(dǎo)致報表不平,可以暫時放入哪個科目?讓資產(chǎn)負(fù)資產(chǎn)平
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經(jīng)費(fèi)的申報,以前每個月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,發(fā)生限定性費(fèi)用怎么做分錄
快遞費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在采購?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額
資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)直接減少存貨了,右邊不平,盤虧100多萬放那個科目?
你好,其他流動資產(chǎn)里面增加了不就可以了嗎?
其他流動資產(chǎn)數(shù)據(jù)增加代表什么意思?以后再怎么調(diào)整?
你好,你做報表的時候,分類到其他流動資產(chǎn),其他流動資產(chǎn)這個里面就包含著待處理財(cái)產(chǎn)損益的余額,它不是一個科目,那你以后這個待處理財(cái)產(chǎn)損益的余額減少了,其他流動資產(chǎn)不就減少
你存貨減少100多,其他流動資產(chǎn)增加100多,借貸還是平衡的。
原料產(chǎn)品盤虧這么多,是因?yàn)楣芾聿簧坪蛡}庫人員頻繁換導(dǎo)致單據(jù)入庫的有沒開具的,原料領(lǐng)用有沒開單據(jù)導(dǎo)致的,盤虧了需要繳稅什么的嗎?
你好,這個是非正常損失的嗎?
就是單據(jù)沒開齊,漏開估計(jì)也有浪費(fèi)的
那就不需要交稅的,正常的業(yè)務(wù)。
老師,我調(diào)整盤盈虧用的原料科目和待處理財(cái)產(chǎn)損益,現(xiàn)在左側(cè)盤虧100萬,有科目進(jìn)了,右側(cè)呢?我不能再平白無辜的再在其他資產(chǎn)里增加100多萬吧,這樣行嗎
右側(cè)是零,左側(cè)資產(chǎn)一增一減。
加入增加上了,以后怎么沖減這個科目一直掛著,借方增代表資產(chǎn)增加和盤虧不是一個意思了
借待處理財(cái)產(chǎn)損益帶原材料,你做的是這個呀,我沒有讓你增加其他的賬務(wù)處理,怎么會有余額收入,哪個增加了,你怎么做的收入
調(diào)整系統(tǒng)和庫存實(shí)際盤點(diǎn)的一致后,出來待處理財(cái)產(chǎn)損溢借方盤虧100多萬
第一個是盤盈,第二個是盤虧。
對,看看不平怎么處理啊老師,放哪個科目合適
你好。你最后一個待處理財(cái)產(chǎn)損益是什么原因?
沒拍完只是拍了一張給你看在下頁上
你自己加上就可以的