你好 具體操作步驟如下: 1.登錄電子稅務(wù)局,在主頁菜單中選擇“繳款查詢及打印”選項。 2.在繳款查詢及打印頁面中,選擇相應(yīng)的稅種和繳款日期起止日期。 3.系統(tǒng)將列出符合條件的繳款記錄,包括繳款日期、繳款憑證號、繳款金額和備注等信息。 4.您可以根據(jù)需要選擇查看具體的繳款憑證或打印繳款憑證。

項目所在地預(yù)繳增值稅及附加,印花稅及企業(yè)所得稅是不是都可以在電子稅務(wù)局里切換到項目所在地的稅務(wù)分局里預(yù)繳,然后綁定三方協(xié)議扣款呢
老師們好,我想問一下,企業(yè)新轉(zhuǎn)一般納稅人,3月份外經(jīng)證在異地預(yù)繳了增值稅及附加稅,那填電子稅局里的增值稅及附加稅申報表應(yīng)填哪個個表
老師,請問在電子稅務(wù)局上哪里可以查詢得到往年的申報企業(yè)所得稅匯算清繳?
老師,公司建筑行業(yè),項目在異地,申報了預(yù)繳的增值稅,還沒有繳稅,在電子稅務(wù)局那個地方可以扣稅?
8月中申報了異地增值稅及附加稅,稅期前才繳納異地稅,稅期前在電子稅務(wù)局申報稅費(fèi)時,可以抵減異地增值稅及附加稅,那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,抵減的預(yù)繳附加稅怎么做帳呢?借:銷項,貸:進(jìn)項、預(yù)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還有抵減了的附加稅放哪個科目呢?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答