害怕貼現(xiàn)了,開(kāi)匯票方不能給錢(qián),就視同你們的貸款
老師你好,我們要做個(gè)貸款,按銀行要求提供了財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)還需要提供一份財(cái)務(wù)報(bào)表的科目明細(xì)表,請(qǐng)問(wèn)銀行貸款所指的科目明細(xì)表指的是哪幾個(gè)科目?
老師,您好 我們?cè)?月份收到一張電子版的銀行承兌匯票10萬(wàn)元,注明是3月1日到期可以承兌。請(qǐng)問(wèn)在3月1日前,我們是不是需要提前跟銀行說(shuō)一聲,請(qǐng)他們到期承兌? 如果是,那么是跟我們自已的對(duì)公銀行說(shuō),還是客戶(hù)的對(duì)公銀行說(shuō)呢?麻煩老師解答下,謝謝!
老師,你好!我想請(qǐng)教你一個(gè)專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題,現(xiàn)在我們公司想到銀行貸款2000萬(wàn),銀行需要我們提供一些資料,老板要我把公司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)改了(本身一直是虧本負(fù)利潤(rùn),要我改盈利),購(gòu)銷(xiāo)合同數(shù)據(jù)也改大,這樣做我有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,你好。我們收到一張商業(yè)承兌,現(xiàn)在客戶(hù)銀行需要我們提供財(cái)報(bào),說(shuō)是幫我們申請(qǐng)商票保貼限額,這個(gè)我們必須要提供嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,你好。我們收到一張商業(yè)承兌,現(xiàn)在客戶(hù)銀行需要我們提供財(cái)報(bào),說(shuō)是幫我們申請(qǐng)商票保貼限額,我想請(qǐng)問(wèn)下,我們是收款方,為什么還需要提供財(cái)務(wù)報(bào)表?
5月27日才開(kāi)課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說(shuō)累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬(wàn)不到的話(huà),可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬(wàn)呃,到12月份能到到200萬(wàn),這種情況下,這個(gè)180萬(wàn)如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來(lái)呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開(kāi)具了2張專(zhuān)票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)
老師:我們盈利,但是賬上沒(méi)錢(qián)怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問(wèn)每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開(kāi)具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些