你好同學(xué)!計(jì)提的話,預(yù)算會(huì)計(jì)是不用做賬的,只有支付時(shí)才需要做賬。
老師您好:繳納和計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做???
老師好,我在企業(yè)里做會(huì)計(jì),又在外面接了一份兼職代賬會(huì)計(jì),那么代賬費(fèi)應(yīng)該是借,管理費(fèi)用-工資??還是管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)?勞務(wù)費(fèi)沒發(fā)票入賬。另外,關(guān)于我個(gè)人的所得稅又如何計(jì)算呢?
老師您好,計(jì)提工會(huì)會(huì)費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借單位管理費(fèi)用,貸受托代理負(fù)債。預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬呢?
某高校計(jì)提本月管理用固定資產(chǎn)折舊348758元。A.借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用348758B.借:單位管理費(fèi)用348758C.借:事業(yè)支出348758D.借:其他結(jié)余348758E.借:專用基金348758F.貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊348758G.貸:固定資產(chǎn)348758H.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不做處理1.預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理
拿發(fā)票來報(bào)銷沖平,假如我要沖平10萬元,拿公司老板購買的原材料沖平。我買的原材料有15萬,剩下的5萬計(jì)哪個(gè)科目呢?
個(gè)體戶和小規(guī)模納稅人,一個(gè)月普票不超10萬,季度不超30萬,不交稅,假如沒有進(jìn)項(xiàng)票,自身成本很少,譬如月開3萬出去,沒有進(jìn)票,成本5000,需要繳稅嗎?個(gè)體戶和小規(guī)模納稅區(qū)別在哪里
別人公司給我個(gè)人開的增值稅發(fā)票可以抵稅嗎?怎么操作?
公司員工報(bào)銷,好多都是替票,報(bào)銷的清單和發(fā)票對(duì)不上,做賬改怎么做呢?按照發(fā)票還報(bào)銷清單呢?
個(gè)人所得稅,工資代扣代繳的,工資怎么申報(bào)比較好
老師員工出差,在高鐵上買的飯人家開的發(fā)票是50元,但是實(shí)際支付40元,報(bào)銷按實(shí)際金額報(bào)的,這筆賬務(wù)處理怎么做
老師,動(dòng)產(chǎn)是交付生效,動(dòng)產(chǎn)抵押是合同生效,請(qǐng)問是這樣理解嗎?
酒店辦理充值卡1000送200,卡里余額是1200元用于消費(fèi),可以這樣做分錄嗎? 借:銀行存款1000元 銷售費(fèi)用200元 貸:預(yù)收賬款1200元 消費(fèi)的時(shí)候再確認(rèn)收入
企業(yè)工商年報(bào)24年的年報(bào)數(shù)據(jù)里面認(rèn)繳出資額填錯(cuò)怎么辦
45歲以上是否可以不繳納社保
但是我們計(jì)提的工會(huì)和實(shí)際上繳金額是不一樣的 比如計(jì)提時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借單位管理費(fèi)用10,貸受托代理負(fù)債10 預(yù)算會(huì)計(jì)不記賬 實(shí)際上繳時(shí) 借受托代理負(fù)債5 銀行5 這時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì) 借支出5 貸銀行5 這樣豈不是單位管理費(fèi)用輔助資料帶的項(xiàng)目10與預(yù)算會(huì)計(jì)輔助資料帶的項(xiàng)目5不一樣
是的,預(yù)算會(huì)計(jì)實(shí)行的時(shí)收付實(shí)現(xiàn)制,而財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是權(quán)責(zé)發(fā)生制,這個(gè)不一樣也是正常的。