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我是購買方,收到一張跨月紅沖專票,我這個月申報增值稅的時候應(yīng)該怎么操作

2024-01-30 14:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-30 14:51

你好,需要將該發(fā)票稅額做進項額轉(zhuǎn)出處理

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快賬用戶7342 追問 2024-01-30 14:52

怎么轉(zhuǎn)出,申報增值稅的時候,直接在進項稅額里面減掉這一部分金額嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-30 14:54

在申報表表二中的紅字專用發(fā)票那一欄填上紅字稅額就可以

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你好,需要將該發(fā)票稅額做進項額轉(zhuǎn)出處理
2024-01-30
您好,做進項稅轉(zhuǎn)出,同時沖減原先的費用 申報表填進項轉(zhuǎn)出,填在附表二,填在20行
2020-12-15
你好,你的紅字信息表應(yīng)該審核不通過的。
2021-11-02
同學(xué),你好 對方不需要操作
2022-11-24
你好,填寫在附表二的進項稅和轉(zhuǎn)出里面。
2023-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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