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工傷保險被退回,怎么做分錄? 計提時,借:管理費用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 繳納時,借:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:銀行存款 100 預(yù)計會退回20,每年都會退回,需要做預(yù)計退回的這部分分錄嗎?

2024-01-30 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-30 10:59

你好 預(yù)計退回的這部分分錄不需要做的呀

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齊紅老師 解答 2024-01-30 10:59

你好 預(yù)計退回的這部分分錄不需要做的呀

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快賬用戶3437 追問 2024-01-30 11:00

實際退回的時候做?退回的時候怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-30 11:00

不好意思 電腦很卡的? 加油? 等你的好評哦

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快賬用戶3437 追問 2024-01-30 11:02

實際退回的時候做?退回的時候怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-30 11:04

計提時,借:管理費用? 貸:應(yīng)付職工薪酬? 繳納時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款? ? ?把這個分錄反著做就可以的哈 金額寫收到的金額的

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快賬用戶3437 追問 2024-01-30 11:05

不屬于其他收益或者營業(yè)外收入?

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快賬用戶3437 追問 2024-01-30 11:05

如果是跨年收到的呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-30 11:06

你好? 如果是跨年的話 就用以前年度損益調(diào)整 做其他收入營業(yè)外收入也是可以的哈 實務(wù)中很有這么做的哈

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快賬用戶3437 追問 2024-01-30 11:10

我的意思是,收到退回的部分,是沖減原來計提的部分呢還是直接做分錄;借:銀行存款,貸:其他收益或者營業(yè)外收入呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-30 11:12

你好? 一般是沖原來計提的費用的哈

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齊紅老師 解答 2024-01-30 11:50

加油? 等你的好評哦

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你好 預(yù)計退回的這部分分錄不需要做的呀
2024-01-30
您好分錄沒有問題就是順序錯了哈 吧應(yīng)付職工薪酬借方和管理費用借方調(diào)換一下順序即可。
2025-04-13
借:銀行存款 797.72 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保797.72 借:管理費用-社會保險 -797.72 負數(shù)應(yīng)付職工薪酬-社保-797.72
2020-04-14
借銀行存款;貸其他應(yīng)付款--工會
2020-11-27
同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖就可以了
2022-09-27
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