你好 預(yù)計退回的這部分分錄不需要做的呀
繳納的公積金被退回了,應(yīng)該怎么做分錄? 繳納時的分錄是這樣做的: 借:管理費用—公積金 800 貸:應(yīng)付職工薪酬—公積金800 借:應(yīng)付職工薪酬—公積金800 其他應(yīng)收款—公積金800 貸:銀行存款 1600 退回時,分錄應(yīng)該怎么做?謝謝
2月計提社保,借:管理費用-社保 1906.71 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1906.71。同時繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬-社保 1906.71 貸:銀行存款:1906.71。3月政策性退回2月的部分社保,1.退回社保費:借:銀行存款 797.72 借:管理費用-社會保險 -797.72 分錄對嗎?同時又如何體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬-社保 已減少的部分的差額?
計提社會保險費 做的分錄是 借:管理費用-社保費 2265元。貸: 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費2265元,發(fā)放的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費 2265元,貸:銀行存款 2265元,現(xiàn)在社保費又退回來了566元,會計分錄怎么寫呢?
計提社會保險費 做的分錄是 借:管理費用-社保費 2265元。貸: 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費2265元,發(fā)放的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費 2265元,貸:銀行存款 2265元,現(xiàn)在社保費又退回來了566元,會計分錄怎么寫呢?
收到總工會的退回部分款項應(yīng)該怎么做分錄???原先每月計提工會經(jīng)費:借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費,付款時借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費,貸:銀行存款
2023年第三季度,全國流通中現(xiàn)金供應(yīng)量期末值環(huán)比增量為9月末減6月末,那么要怎么說才能做到讓7,8,9月減4,5,6月?
老師,請問我1月份在把“在建工程”結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時候,漏了一部分沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后2.3月份計提的折舊也少計提了,怎么辦?
老師,小規(guī)模4月開了50萬專票,5月做賬時需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎? 然后需要計提附加稅嗎?
總部財務(wù)交接整個財務(wù)掌管的所有事情給我,我應(yīng)該注意那些事情
老師你好,就是開的通行費的票可以抵專票的稅嗎
請問銷售不銹鋼筷子被消費者投訴到工商局,說不銹鋼沒有生產(chǎn)日期怎么處理
老師你好,財務(wù)專用章什么時候用
老師,自用的房產(chǎn)是按什么繳納房產(chǎn)稅的?
您好,員工工資4月12000,5月發(fā)放4月的工資,但是5月我們資金緊張,不能按時發(fā)放,什么時候有錢什么時候發(fā),這種情況5月是申報12000還是0申報?
老師,請問毛利260萬元,企業(yè)所得稅繳納多少?小微企業(yè)
你好 預(yù)計退回的這部分分錄不需要做的呀
實際退回的時候做?退回的時候怎么做分錄呢?
不好意思 電腦很卡的? 加油? 等你的好評哦
實際退回的時候做?退回的時候怎么做分錄呢?
計提時,借:管理費用? 貸:應(yīng)付職工薪酬? 繳納時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款? ? ?把這個分錄反著做就可以的哈 金額寫收到的金額的
不屬于其他收益或者營業(yè)外收入?
如果是跨年收到的呢?
你好? 如果是跨年的話 就用以前年度損益調(diào)整 做其他收入營業(yè)外收入也是可以的哈 實務(wù)中很有這么做的哈
我的意思是,收到退回的部分,是沖減原來計提的部分呢還是直接做分錄;借:銀行存款,貸:其他收益或者營業(yè)外收入呢?
你好? 一般是沖原來計提的費用的哈
加油? 等你的好評哦