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老師,有沒有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)憑證的分錄,給我發(fā)一份。是每月末結(jié)轉(zhuǎn)吧?

2024-01-30 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-30 09:11

同學(xué)你好,是每月末結(jié)轉(zhuǎn),稍等發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2024-01-30 09:13

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7723 追問 2024-01-30 09:41

當(dāng)月交當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)分錄,我們這邊有個(gè)已交稅金,是不是當(dāng)月交當(dāng)月的記已交稅金

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齊紅老師 解答 2024-01-30 09:52

是的,記到已交稅金里邊

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同學(xué)你好,是每月末結(jié)轉(zhuǎn),稍等發(fā)給你
2024-01-30
您好。有留抵的話,可以不單獨(dú)做分錄。 正常需要繳納的話,是根據(jù)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)%2B進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后計(jì)算出來的應(yīng)繳稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-10-27
你好 是的 不需要做的
2021-04-27
一般納稅人的是的 一般先結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)稅款,計(jì)提其他的稅款,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益
2024-02-07
同學(xué)您好,按2016年22號(hào)文的,是需要每月都結(jié)轉(zhuǎn)第一個(gè)的
2020-12-06
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