你好,可以的, 沒問題,這種情況沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
小規(guī)模企業(yè),跨年紅沖了普票,(超過免稅標(biāo)準(zhǔn)已納稅)本季度申報(bào)增值稅,增值稅專用發(fā)票增值稅稅額小于普票紅沖稅額,本期未開普票,請問老師能互相抵扣嗎?不能的話申報(bào)表怎么處理,能溜滯下一期抵扣嗎?謝謝
老師增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元的,當(dāng)期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款,在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還。是什么意思
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。 2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
老師,我把8月的進(jìn)項(xiàng)專票統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額1000,期末留底稅額7000,留底稅額太多,對我申報(bào)會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)或者不好影響嗎
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
郭老師您好,職工補(bǔ)充醫(yī)療不是每年一百多塊錢?是每個(gè)月一百多塊錢啊
是不是漏了個(gè)制造費(fèi)用?
老師你好,我用管家婆財(cái)貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價(jià)格算成本,我原材料出庫用其他出庫,成品入庫用其他入庫,那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊資本是200萬,甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個(gè)股東,持股24%,注冊資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個(gè)新股東的24%對應(yīng)的48萬是支付給甲乙股東還是支付給公司?
好的謝謝老師。老師您遇到過這個(gè)問題嗎?有退下來嗎或者留抵嗎
學(xué)員朋友您好,我們一般是下期留底就可以
老師我之前退過一次所得稅預(yù)繳的稅。退的時(shí)候也沒有接到電話就直接退了。我想問下都快兩個(gè)月了,應(yīng)該不會(huì)再有人找我了吧
你好,不會(huì)的,這種情況 不會(huì)的
老師您說的是隔了兩個(gè)月不會(huì)查了,還是退預(yù)繳所得稅不查?
隔了兩個(gè)月沒查,一般就不會(huì)查
好的謝謝老師
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