比如你在稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票,8萬(wàn)這個(gè)發(fā)票后期作廢了,退給稅務(wù)局了,之前繳納的稅款可以申請(qǐng)退回來(lái)。
老師,你好!小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)的,但給對(duì)方要已經(jīng)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,或開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票的,對(duì)方公司能同意嗎?或能接受他的紅字發(fā)票嗎?
老師增值稅小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元的,當(dāng)期因開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款,在專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。是什么意思
小規(guī)模納稅人月/季度為超過(guò)15萬(wàn)及45萬(wàn)的規(guī)定到其中包含部分開(kāi)具的是專(zhuān)票,這種情況下專(zhuān)票部分單獨(dú)剔除出來(lái)按不免增值稅繳納增值稅,而開(kāi)具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷(xiāo)售額未超過(guò)月15萬(wàn)及季度45萬(wàn)規(guī)定,只要開(kāi)具過(guò)一張專(zhuān)用發(fā)票所有的普票+專(zhuān)票銷(xiāo)售額均全額按3%減按1%來(lái)申報(bào)繳納增值稅呢?????
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開(kāi)具增值稅專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷(xiāo)售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購(gòu)買(mǎi)方要求把發(fā)票開(kāi)成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開(kāi)具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開(kāi)具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問(wèn):如果4月份開(kāi)了紅字專(zhuān)票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開(kāi)了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開(kāi)具增值稅專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷(xiāo)售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。 2023年1月1日,購(gòu)買(mǎi)方要求把發(fā)票開(kāi)成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開(kāi)具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開(kāi)具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請(qǐng)問(wèn):如果4月份開(kāi)了紅字專(zhuān)票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開(kāi)了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
老王,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人轉(zhuǎn)股工商做完之后怎么在電子稅務(wù)局進(jìn)行稅務(wù)更新,投資者信息
老師,請(qǐng)教下怎么做好每個(gè)產(chǎn)品的出貨成本,我們做邊采購(gòu)有做了每個(gè)產(chǎn)品的采購(gòu)成本,想咨詢(xún)下怎么結(jié)合采購(gòu)提供的購(gòu)進(jìn)成本,哪些人工成本和制造費(fèi)用就怎么分配分?jǐn)偟矫總€(gè)產(chǎn)品里呢?
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率怎么算
老師好,公司收入掛靠方開(kāi)來(lái)的發(fā)票,摘要直接寫(xiě)收到xx公司發(fā)票可以不
老師,證券與基金是同一個(gè)意思 嗎?
年度報(bào)告是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎
老師您好,1.我開(kāi)出口發(fā)票,客戶(hù)名稱(chēng)都是英文,那我開(kāi)票抬頭直接寫(xiě)英文名字嗎?還是要寫(xiě)雙英文名稱(chēng)呢? 2.我計(jì)提職工租房福利并攤銷(xiāo)租房福利費(fèi),影響現(xiàn)金流量表的支付工資薪酬那一欄嗎?計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)2000元,貸應(yīng)付職工薪酬-福利2000,按月分期攤銷(xiāo),每月攤銷(xiāo)時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)200,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2000,這2筆會(huì)計(jì)分錄影響現(xiàn)金流量表嗎
老師,非營(yíng)利組織就是協(xié)會(huì),會(huì)員家屬去世了,協(xié)會(huì)出錢(qián)1000元買(mǎi)花圈怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,汽車(chē)維修公司給A公司支付的付事故車(chē)返利款,收到返利款的公司是不是需要開(kāi)票的
老師好,公司購(gòu)入的車(chē)輛幾萬(wàn)塊錢(qián),可以一次性提完折舊嗎?
在專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后
什么意思呢
你給購(gòu)買(mǎi)方二三聯(lián) 需要收回來(lái)
小規(guī)模納稅人發(fā)生銷(xiāo)售退回的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),貸銀行存款,對(duì)么發(fā)生銷(xiāo)售退回要沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅
對(duì)的,是的,是這么做的。