借營業(yè)外支出滯納金貸銀行還款,什么原因需要補交?
老師好,想請問一下以前年度的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補覺的增值稅、附加稅及滯納金怎么做分錄
你好,我想問一下,以前增值稅退過稅,現(xiàn)在需要交增值稅,附加稅表格里正好把這部分增值稅抵了,不用交附加稅了。這個關(guān)于附加稅的分錄我還做嗎?具體這樣的分錄怎么做,謝謝你了
老師你好!請問一下被稅務(wù)稽查補繳2022年增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,還有滯納金,賬務(wù)處理怎么做分錄?
你好老師,我想問一下,產(chǎn)生滯納金怎么入賬。還有以前的增值稅,附加稅,現(xiàn)在交怎么做賬。
老師,您好!請問一下我們公司因為2021年賣了一臺公司使用過的二手車,因為當(dāng)時沒有申報增值稅及附加稅費,現(xiàn)在被查到了讓補繳增值稅及附加,還產(chǎn)生了滯納金,一共6900元,請問一下這筆補繳的稅費及滯納金該怎么做賬務(wù)處理???
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
超額虧損確認(rèn)時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計負(fù)債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價值,同時確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個老師說下謝謝
銷售任務(wù)怎么制定合適?獎懲金額需要開票?交稅嗎?謝謝
老師幫忙解答一下這道題的解題思路
以前的費用增值稅轉(zhuǎn)出和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出來的
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費、未交增值稅 借應(yīng)交稅費、未交增值稅貸銀行 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅 貸銀行存款
印花稅怎么做分錄
以前的印花稅怎么做分錄?現(xiàn)在的怎么做
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行
印花稅直接以前年度損益調(diào)整然后貸銀行?
是的,對的,印花稅可以不用計提。
那老師二三年的從一月份到11月份未開發(fā)票,然后補交了增值稅,附加稅,和水利,產(chǎn)生了增值和城建稅滯納金怎么做分錄?涉及以前年度損益調(diào)整么?
借預(yù)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 其他的和上面一樣。
老師就是23年從一月份到11月份做了無票收入,然后補了增值稅,附加稅,水利和印花稅,怎么做分錄呢
你好,是不是跨年了? 借預(yù)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費、未交增值稅貸銀行 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅 貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費,水利建設(shè), 借應(yīng)交稅費貸銀行 具體的還有哪一個稅款滯納金的寫了,借營業(yè)外支出滯納金貸銀行放款。
這個無票收入是24年一月份交的,但是我把無票收入做到23年的12月份了,這算跨年么?也沒有23年匯算清繳
所屬期幾月份申報的?是12月份嗎?
看下你交稅款的所屬期。
24年一月份報的23年一月份到11月份的無票收入
你好,我想問的是稅款所屬期,如果你稅款所屬期是一月份,按照我上面的來。
不管你是什么時間繳納的。
稅款所屬期是23年一月份到11月份。。剛才說錯了。
你好,那就按照我上面寫的來
好的,謝謝老師。我無票收入寫的應(yīng)收賬款,可以么
可以的,可以這么做的