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Q

你好老師,我想問一下,產(chǎn)生滯納金怎么入賬。還有以前的增值稅,附加稅,現(xiàn)在交怎么做賬。

2024-01-29 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-29 15:52

借營業(yè)外支出滯納金貸銀行還款,什么原因需要補交?

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快賬用戶2958 追問 2024-01-29 15:52

以前的費用增值稅轉(zhuǎn)出和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出來的

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齊紅老師 解答 2024-01-29 15:54

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費、未交增值稅 借應(yīng)交稅費、未交增值稅貸銀行 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅 貸銀行存款

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快賬用戶2958 追問 2024-01-29 16:11

印花稅怎么做分錄

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快賬用戶2958 追問 2024-01-29 16:12

以前的印花稅怎么做分錄?現(xiàn)在的怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-29 16:15

借以前年度損益調(diào)整,貸銀行

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快賬用戶2958 追問 2024-01-29 16:17

印花稅直接以前年度損益調(diào)整然后貸銀行?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 16:17

是的,對的,印花稅可以不用計提。

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快賬用戶2958 追問 2024-01-29 16:19

那老師二三年的從一月份到11月份未開發(fā)票,然后補交了增值稅,附加稅,和水利,產(chǎn)生了增值和城建稅滯納金怎么做分錄?涉及以前年度損益調(diào)整么?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 16:23

借預(yù)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 其他的和上面一樣。

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快賬用戶2958 追問 2024-01-29 16:27

老師就是23年從一月份到11月份做了無票收入,然后補了增值稅,附加稅,水利和印花稅,怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-01-29 16:29

你好,是不是跨年了? 借預(yù)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費、未交增值稅貸銀行 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅 貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費,水利建設(shè), 借應(yīng)交稅費貸銀行 具體的還有哪一個稅款滯納金的寫了,借營業(yè)外支出滯納金貸銀行放款。

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快賬用戶2958 追問 2024-01-29 16:31

這個無票收入是24年一月份交的,但是我把無票收入做到23年的12月份了,這算跨年么?也沒有23年匯算清繳

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齊紅老師 解答 2024-01-29 16:36

所屬期幾月份申報的?是12月份嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 16:36

看下你交稅款的所屬期。

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快賬用戶2958 追問 2024-01-29 16:38

24年一月份報的23年一月份到11月份的無票收入

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齊紅老師 解答 2024-01-29 16:39

你好,我想問的是稅款所屬期,如果你稅款所屬期是一月份,按照我上面的來。

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齊紅老師 解答 2024-01-29 16:39

不管你是什么時間繳納的。

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快賬用戶2958 追問 2024-01-29 16:40

稅款所屬期是23年一月份到11月份。。剛才說錯了。

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齊紅老師 解答 2024-01-29 16:46

你好,那就按照我上面寫的來

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快賬用戶2958 追問 2024-01-29 16:51

好的,謝謝老師。我無票收入寫的應(yīng)收賬款,可以么

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齊紅老師 解答 2024-01-29 16:52

可以的,可以這么做的

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您好,這個計入營業(yè)外支出就可以了
2025-04-09
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