你好,是沒(méi)有確認(rèn)銷項(xiàng)稅吧,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做的這個(gè)嗎?
開(kāi)給客戶的發(fā)票,客戶說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,然后開(kāi)了紅字發(fā)票,那怎么記賬呢,之前確認(rèn)了收入銷項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們屬于服務(wù)業(yè),客戶太多而且很少重復(fù),客戶打款,有的開(kāi)票有的不開(kāi)票,銷,售有時(shí)也不跟客戶確認(rèn)是否開(kāi)票。請(qǐng)給一個(gè)合理流程,1要不要要求銷,售跟客戶確認(rèn)是否開(kāi)票?如果業(yè)務(wù)完成兩個(gè)月客戶還沒(méi)說(shuō)要不要開(kāi)票怎么辦?還有就是客戶一開(kāi)始說(shuō)不要票已經(jīng)做了無(wú)票收入,后面又來(lái)要票怎么辦?總之就是需要一個(gè)合理的讓賬上不掛賬的流程,
我們是一般納稅人,確認(rèn)了未開(kāi)票收入,已經(jīng)用進(jìn)項(xiàng)抵扣了,后期客戶又叫我們開(kāi)發(fā)票,這個(gè)時(shí)候咋辦呢
前期客戶么要求開(kāi)票,確認(rèn)了無(wú)票收入,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,可后期有要求開(kāi)票,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)1000萬(wàn)合同,還沒(méi)有執(zhí)行,客戶直接給我們打款200萬(wàn),這時(shí)候怎么確認(rèn)收入呢?沒(méi)法確認(rèn)吧 是不是開(kāi)票了就要確認(rèn)收入?還是開(kāi)票了可以不確認(rèn)收入?還是不可以開(kāi)票?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
如果是的話,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
對(duì)對(duì)對(duì),沒(méi)有確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
那你就按照上面的來(lái)就可以的