你好!按照實(shí)際收到確認(rèn)收入30萬
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
民間非營利組織,資產(chǎn)負(fù)債表期末非限定性凈資產(chǎn)與期初非限定性凈資產(chǎn)的差額不等于業(yè)務(wù)活動表的凈資產(chǎn)變動額,相差50萬,在序時(shí)賬里找到相差的這50萬是他們收到的一個(gè)投資款,不知道該怎么做調(diào)整才能把報(bào)表調(diào)平,資產(chǎn)負(fù)債表里是非限定凈資產(chǎn)是包括那50萬的,業(yè)務(wù)活動表里沒有包括
丁事業(yè)單位今年發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)通過財(cái)政直接支付方式向某社會組織支付筆款項(xiàng)30萬元。該筆款項(xiàng)服務(wù)于該單位的后勤工作。 (2)收到“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書” 通知書中所列的財(cái)政授權(quán)支付額度是20萬元。 (3)10月末,按照合同完成進(jìn)度計(jì)算確認(rèn)當(dāng)月實(shí)現(xiàn)的事業(yè)收入10萬元,款項(xiàng)尚未收到。 (4)收到上級單位撥入的一筆非財(cái)政補(bǔ)助資金60萬元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。該筆資金具有特定用途。 (5)6月,收到一筆上月確認(rèn)的附屬單位上繳收入50萬元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。該筆資金無特定用途。 (6)結(jié)轉(zhuǎn)本題業(yè)務(wù)中的收入。 (7)結(jié)轉(zhuǎn)本題業(yè)務(wù)中的預(yù)算收入。 要求:編制上述業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會計(jì)分錄。如需,也編制預(yù)算會計(jì)分錄。分錄中的單位是萬元。
、2x22年1月1日,甲公司以銀行存款3950萬元取得乙公司30%的股份,另以銀行存款50萬元支付了與該投資直接相關(guān)的手續(xù)費(fèi),相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為14 000萬元。各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值均與其賬面價(jià)值相同。乙公司2x22年實(shí)現(xiàn)凈利潤2000萬元,其他債權(quán)投資的公允價(jià)值上升100萬元(即乙公司其他綜合收益增加100萬元)。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中甲公司2x22年與該投資相關(guān)的會計(jì)處理中,正確的有( 確認(rèn)投資收益600萬元 確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元 確認(rèn)其他綜合收益30萬元 確認(rèn)營業(yè)外收入200萬元 老師這題怎么做
老師請教一下,公司跟客戶簽合同,比如約定年付裝卸費(fèi)360萬,月交30萬,每月先按實(shí)際裝卸量結(jié)算費(fèi)用,年終總結(jié)匯算。現(xiàn)在實(shí)際情況是對方交了200萬,實(shí)際裝卸量結(jié)算裝卸費(fèi)只有150萬,賬上余額50萬。跟全年總費(fèi)用360萬比還差160萬?,F(xiàn)在賬面多的50萬,能否做裝卸收入?未收到的160萬,能否確認(rèn)收入,該怎么確認(rèn)?是什么收入?謝謝
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級會計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
那合同金額不管嗎,不能計(jì)入應(yīng)收嗎
合同金額待實(shí)際收到時(shí)再確認(rèn)收入
掛應(yīng)收可以嗎
開票了嗎?按照多少金額開的票呢?