同學你好,罰款不一定查的到,滯納金可以,比如是2023.10月增值稅滯納金,你可以查2023.10月完稅證明,里邊有
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務的,然后這個企業(yè)會給我們傭金,會走對公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務或者咨詢類發(fā)票,應該會是一般納稅人,我去了,好像有400萬進賬,問我怎么把錢導出來,交個稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導賬,不導賬的話,這個錢納稅額度太高,說涉及這的領域比較多,這個增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個實操課能了解的更詳細一些?
本人的有限公司預計今年盈利4500萬,想要稅務籌劃。于是詢問了財稅公司。財稅公司告訴我說具體流程:只需要在他們園區(qū)那里注冊多家10家個體戶就行了,個體戶的法人不能是自己,只能是親戚,父母,和朋友,這樣通過和有限公司簽訂業(yè)務分包合同,或者服務合同之類的,把有限公司利潤4500萬轉(zhuǎn)移到10個個體戶中,并且給每家個體戶分配450萬利潤。通過個體戶核定征收把稅務完稅后,然后把錢從多個個體戶的基本戶提取到每一個個體戶老板的私人銀行卡,然后再把私人銀行卡的錢取出來在銀行柜臺存入我的私人銀行卡這樣就行了,這樣就可以少交稅稅了,要比有限公司交稅便宜多了。這樣合法嗎?會被罰款嗎,會要求補交稅務嗎?稅務會懲罰我嗎?
我現(xiàn)在有一家公司,成立快30年了,一直也沒有賬,七八年前通過個人賬戶買了塊土地。(賬面沒有掛土地)2021年才在稅務局核定的城鎮(zhèn)土地使用稅 現(xiàn)在要用這塊土地投資房地產(chǎn)企業(yè)。 問題: 1.這個城鎮(zhèn)土地使用稅核定的遲后續(xù)一般會不會有罰款滯納金啥的? 2.過戶的時候不是賬上之前沒體現(xiàn)嘛,準備讓當初的土地不讓放先給我們開票,因為資金流當時沒通過企業(yè),這個賬怎么走比較好? 3.后期如果按股權支付房子設計費啥的,這個啟動資金怎么走稅能少交點?如果按股東免息借款的話,是不是可以不交印花稅?
北京光明有限責任公司為增值稅一般納稅人;登記注冊類型為其他有限責任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號電話為010-88888888;企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,歲廠不含稅單價為400元/怠,成本為300元/臺;企業(yè)開戶銀行及賬號為工行光華路支行3301022009011507777;企業(yè)的納稅人識別號為91110100000010022P。2020年1月北京光明有限責任公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下:①1日,向當?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺,并開具增值稅專用發(fā)票,單價(不含增值稅)為400元/臺店銷售額80000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結算時,給子商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。>②8日,銷售300臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票,價稅合計為135600元。支付運輸費用價稅合計6540元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額6000元、增值稅額540元.該外地客戶款項未付。>③9日,撥付3臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。~④10日,沒收逾期仍未收回的包裝物押
企業(yè)有稅務上的罰款或滯納金,這一類罰款類型的費用的話,在電子稅務局能看到嗎?或是銀行流水里是怎么提現(xiàn)的?我想查詢具體明細的話查詢路徑
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費用還是管理費用好些 ,技術員是給產(chǎn)線調(diào)機的
總賬會計還有做應收應付表嗎?
老師,賒銷及現(xiàn)金折扣是否由專人進行審批為什么對應的是應收賬款的準計分認定,而不是銷售收入完整性認定?謝謝
老師你好,個體工商戶房屋所有權不是企業(yè)名字是投資人的個人名,對外出租,是個人代開發(fā)票給承租方還是個體工商戶可以自己來發(fā)票給承租方
圖片表格中給出期望報酬率,在本題中為啥沒有用,不是也可以加權平均嗎
小規(guī)模納稅人所得稅算清繳要選哪些表?可以選企業(yè)收入明細表,成本支出明細表,嗎?
外貿(mào)企業(yè)出入庫怎么做?在哪里做?是在報關之前做嗎?
你好,老師,我之前問的,去年單位員工未繳納社保,上班時間受傷,住院費5萬元全額公司支付,此筆費用做福利費,未申報個稅。今年企稅匯算清繳,填報工資那組表中,工資+福利費比個稅申報金額高,怎么操作申報?
請問老師,酒店行業(yè)有宴會廳、包房、零點和燒烤是一個廳、早餐廳。那結婚訂婚有的占了宴會廳和包房,這個屬于宴會收入還是中餐收入?
這一類罰款資金都是銀行流水里的備注是一樣的嗎能區(qū)分開罰款那間和正常稅款嗎?
銀行流水一般不會備注的