你好 一般納稅人可以抵扣做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款,應(yīng)付帳款等
老師,進(jìn)口貨物的海關(guān)繳款書上的稅額,進(jìn)“應(yīng)該交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”或者“應(yīng)該交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)口增值稅”有什么區(qū)別嘛?
老師,進(jìn)口貨物,進(jìn)口時(shí)海關(guān)代征增值稅,沒征附加稅,是不是進(jìn)口貨物不用繳納附加稅?
老師你好,目前收到境外形式發(fā)票一份,海關(guān)進(jìn)口增值稅一份,進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單一份,請問怎么做賬呢?
進(jìn)口貨物,轉(zhuǎn)賬給物流公司,代繳進(jìn)口關(guān)稅,進(jìn)口增值稅,怎么做賬。如果進(jìn)口增值稅要通過應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額待抵扣科目,怎么做。
收到海關(guān)進(jìn)口增值稅和海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅要怎么做賬
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
董孝彬老師!接著上一個(gè)餐飲店核算成本的問題請教您!單菜成本核算和月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的處理方法,結(jié)轉(zhuǎn)輔料成本怎樣才能按凈含量價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)呢?瓶瓶罐罐的那么多輔料,難道要一樣一樣的稱重核算嗎?我還是不理解該怎樣做
個(gè)體工商戶一個(gè)月核定征收3萬,開票額超過3萬就需要繳納增值稅和經(jīng)營所得稅了嘛
老師,請問一下考初級和中級分別需要什么條件,
老師,小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅征收率是多少
租入固定資產(chǎn)的改擴(kuò)建支出,這個(gè)固定資產(chǎn)具體指哪些,是動(dòng)產(chǎn)嗎還是包含不動(dòng)產(chǎn)
一般納稅人,我的庫存商品不包含支付的這個(gè)增值稅嗎?因?yàn)槭穷A(yù)付貨款出去了。后面貨到了。然后又付了一筆增值稅。所以我理解不了
對的 庫存商品不含增值稅,包含關(guān)稅
但是這個(gè)增值稅又認(rèn)證了。我借,預(yù)付款。貸銀行存款,收到貨物同時(shí)支付增值稅。借庫存商品。增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸,預(yù)付賬款??晌抑Ц冻鋈サ倪M(jìn)項(xiàng)增值稅怎么寫分錄?
借預(yù)付賬款貸銀行這個(gè)就包含了增值稅不是嗎 如果不是第二個(gè)分錄你也不平 不平借應(yīng)付帳款貸銀行存款
第二個(gè)分錄,借應(yīng)付賬款~進(jìn)口增值稅。貸銀行?
你第一個(gè)分錄里面沒有包含增值稅的嗎 沒有的是的
那老師。我預(yù)付出去的和收到海關(guān)增值稅發(fā)票里面的金額相差2萬。就是我預(yù)付出去的多了。只這是因?yàn)閰R率換算差嗎?
你好可能 你查下吧 金額大的是