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老師您好,事業(yè)單位工會(huì),銀行存款23.92,其他應(yīng)付款(貸方)10,其他收入22.92,上級(jí)補(bǔ)助收入50000,業(yè)務(wù)支出50000,其他業(yè)務(wù)支出9,請(qǐng)問本年的累計(jì)結(jié)余是多少,貸方還是借方?

2024-01-26 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-26 16:23

您好 方便拍個(gè)照片給我看下嗎

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快賬用戶7292 追問 2024-01-26 16:30

中間是我自己做的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,感覺不對(duì),麻煩老師幫看看

中間是我自己做的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,感覺不對(duì),麻煩老師幫看看
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快賬用戶7292 追問 2024-01-26 21:45

老師,上面的圖片是期末余額

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齊紅老師 解答 2024-01-27 10:42

你好 只要把收入科目-支出科目,余額轉(zhuǎn)入結(jié)余科目就行了

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齊紅老師 解答 2024-01-27 10:42

往來科目按原科目結(jié)轉(zhuǎn)就行了

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快賬用戶7292 追問 2024-01-27 10:43

麻煩老師您能直接把累計(jì)余額是多少告訴我,我看我做的數(shù)對(duì)不對(duì)

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快賬用戶7292 追問 2024-01-27 10:49

那就是累計(jì)結(jié)余13.92 其他應(yīng)付款10 對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-27 11:12

嗯嗯,是的,收入支出接轉(zhuǎn)平了就行了

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您好 方便拍個(gè)照片給我看下嗎
2024-01-26
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余就可以了
2023-01-30
借,事業(yè)預(yù)算收入 50萬 上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入 50萬 附屬單位上繳預(yù)算收入 50萬 非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 50萬 債務(wù)預(yù)算收入 50萬 其他預(yù)算收入 50萬 貸,事業(yè)支出 40萬 其他支出 40萬 上繳上級(jí)支出 40萬 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 40萬 投資支出 40萬 債務(wù)還本支出 40萬 事業(yè)結(jié)余10萬 其他結(jié)余10萬 非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)20 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),差額金額
2022-05-29
?你好;? ? 你收到錢 ;? 你說的支付給員工; 是工資部分嗎? ?? ?
2022-08-04
您好,稅務(wù)局返回到工會(huì)賬的錢,借:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 后期工會(huì)領(lǐng)用或者使用時(shí),借:其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
2021-04-12
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