只要真實(shí)的業(yè)務(wù)可以可以紅沖的。
老師,我想問(wèn)下這個(gè)說(shuō)小規(guī)模納稅人在月銷售10萬(wàn)以下,季銷售30萬(wàn)以下是不能使用增值稅發(fā)票呀?平時(shí)我們不就開(kāi)了增值稅發(fā)票嗎?我們就是小規(guī)模
老師,是只有一般納稅人才能開(kāi)紅字發(fā)票嗎????小規(guī)模如果發(fā)生銷售退回不開(kāi)紅字發(fā)票????發(fā)票跨月了,如果抵扣了是購(gòu)買方開(kāi)紅字發(fā)票,如果沒(méi)有抵扣,要購(gòu)買方把票退回來(lái)然后銷售方開(kāi)紅字發(fā)票是嗎?
老師您好,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,前幾個(gè)月沖紅了一般納稅人時(shí)期的發(fā)票,現(xiàn)在沖紅部分的銷項(xiàng)稅額無(wú)法抵減也不能退回,請(qǐng)問(wèn)沖紅部分的銷項(xiàng)稅額賬上怎么處理
我們是一般納稅人,給小規(guī)模納稅人開(kāi)了專票,現(xiàn)在發(fā)生了退款,需要沖紅。但對(duì)方說(shuō)小規(guī)模納稅人系統(tǒng)那里開(kāi)不了沖紅,想問(wèn)下是不是真的? 如果不能沖紅,還有其他方式能沖紅嗎?
老師,就是我們是一般納稅人時(shí)候開(kāi)了有專用發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在我們是小規(guī)模納稅人,紅沖發(fā)票還紅沖不了。要到大廳處理,大廳處理的話涉及到要退稅嗎。不退稅可以不呀
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)其2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)以下交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國(guó)家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為15萬(wàn)元/件,根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬(wàn)元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬(wàn)元。A產(chǎn)品的成本為21萬(wàn)元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國(guó)家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?