也就是以a公司的名義申請出口報關(guān)是嗎? 你們收款
老師,您好!想請教一個問題,我司倉庫庫存“塑膠管”381個暫借給客戶使用(客戶為國外客戶,出口時 是客戶自己用他們賬戶出口,不清楚有沒有走報關(guān)程序);2. 我司沒有做相應(yīng)的出庫記錄。 3. 現(xiàn)在客戶返還我們的“塑膠管”,但是進關(guān)時,海關(guān)覺得太重了,需要正式報關(guān)進口,需要教繳納增值稅和關(guān)稅。(此費用由公司的賬上已經(jīng)直接扣費,我司屬于消費單位,買單進口形式)。這個客戶是大客戶,完全不會將我們進口時繳納的增值稅關(guān)稅補回給我們的。請問這個賬怎么做?謝謝!
我們賣貨給A客戶一批貨物價值10萬元。 A客戶出口給B國。 現(xiàn)在是發(fā)生了出口退貨,以我們公司的名義進口進回來了。進口發(fā)生了進口關(guān)稅4500元,進口增值稅9800元, 貨代代理費3500元,陸運費1300元, 代理費2000美元,(關(guān)稅增值稅貨代費用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個費用怎么算?
我們賣貨給A客戶一批貨物價值10萬元。 A客戶出口給B國。 現(xiàn)在是發(fā)生了出口退貨,以我們公司的名義進口進回來了。進口發(fā)生了進口關(guān)稅4500元,進口增值稅9800元, 貨代代理費3500元,陸運費1300元, 代理費2000美元,(關(guān)稅增值稅貨代費用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個費用怎么算?
出口貨物到國外,不用開增值稅發(fā)票給客戶,這個賬務(wù)怎么處理,客戶下訂單給我們,由于開始還沒有申請出口備案,所以出口時間以別的公司名義出口的,我們公司不退稅了,后期客戶付款是直接對公我們公司的,這其中賬務(wù)怎么分段處理。
老師,你好我們公司出口了一批貨物,現(xiàn)在客戶不從國外給我們付款,要國內(nèi)個人對個人付款,我們公司已經(jīng)報關(guān),并開具了出口普通發(fā)票,并申報了但是還沒有退稅,這樣的情況我們可以退稅嗎?該如何處理
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時要填到資產(chǎn)折舊明細表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補交原來月份嗎?投標(biāo)需要
出口退運時,之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點是1個點嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務(wù)報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務(wù)報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務(wù)報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細一點幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費20萬元(不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計可使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當(dāng)月達到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產(chǎn)線進行更新改造,該生產(chǎn)線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬
成本的發(fā)票是你給A公司提供還是什么?
是a公司名義出口報關(guān)的,我們也不需要提供發(fā)票給幫我們出口的公司
剛開始我們公司還沒有備案出口業(yè)務(wù),所以第一批出口就是找貨代以別的公司抬頭買單出口報關(guān)的,款是國外客戶是直接人民幣對公付給我們公司的
那你這個錢退給a a把支付了成本之后 利潤私下給你老板 處一個委托書 你們走代收代付
退給a公司嗎?,這個就是貨代隨便找的一家公司做的,我們把錢給不認識公司有風(fēng)險
你好對的 有 不靠譜的有風(fēng)險
是啊 那我這筆賬怎么處理呢
借銀行 貸營業(yè)外收入。
你們需要交所得稅的,
客戶下的采購訂單也是我們公司抬頭,付款過來也是付給我們,那這筆做正常國內(nèi)賬務(wù)處理行的通不
到時做申報時在稅務(wù)系統(tǒng)報備自愿放棄這筆出口退稅可以不
單位沒有報關(guān),你沒法退稅 你也沒法免稅 你得轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
轉(zhuǎn)內(nèi)銷是什么意思?
做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷賬務(wù)處理嗎?
對的,是的,就和國內(nèi)銷售一樣,增值稅、附加稅、印花稅、所得稅一個也不少
那我沒有開發(fā)票給客戶,無銷項發(fā)票,只有購進發(fā)票
那從出口到收匯期間賬務(wù)分錄如何處理,都整蒙圈了
借庫存商品 進項 貸銀行 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 借銀行存款貸應(yīng)收賬款,差額做財務(wù)費用
那實際我采購是收到專票的,客戶哪里沒有開票過去,那我這個應(yīng)交稅費是按照訂單總金額按照公式自己算稅前和稅后嗎?
你好按市場價格 出口多少錢 這個是不含稅的
出口給客戶是68000 那我就按照68000*(1+13%)
你好 主營業(yè)務(wù)收入68000 應(yīng)交稅費68000*13%
老師 辛苦你看下對不對
你好可以的 可以這么做的