對(duì),開(kāi)普通發(fā)票就可以的
老師您好,我想問(wèn)一下,就是您看我們公司,呃,就是說(shuō)我們公司就是有資源去參加培訓(xùn)了,然后我們要求培訓(xùn)方給我們公司開(kāi)發(fā)票,嗯,您看我們公司就是只給他們就是培訓(xùn)方,提供這個(gè)公司的名稱(chēng)和稅號(hào)就可以了吧,也就是說(shuō)他們給我們開(kāi)的這張發(fā)票上面,付款方只顯示出公司稅號(hào)和名稱(chēng),這樣可以嗎?符合規(guī)定嗎?還是說(shuō)像嗯專(zhuān)票一樣,嗯提供給對(duì)方開(kāi)戶(hù)行開(kāi)戶(hù)賬號(hào)地址和電話(huà),這樣更好呢,對(duì)方給我們開(kāi)的是普通發(fā)票
老師您好,請(qǐng)問(wèn)大陸給香港公司開(kāi)發(fā)票,可以開(kāi)增值稅普票嗎?是不是只要對(duì)方英文公司名稱(chēng)就行,無(wú)需稅號(hào)吧?
給股東支付了100萬(wàn)現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫(xiě)?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒(méi)數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師你好入職時(shí)間是五月一日,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間應(yīng)該是六月對(duì)嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車(chē)牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會(huì)計(jì)分錄分別是啥
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來(lái)不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問(wèn)下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢(xún)不到呢?
老師,請(qǐng)教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時(shí)開(kāi)了一張專(zhuān)票,這兩筆分錄怎么寫(xiě)
不需要稅號(hào)吧?其實(shí)就是形式發(fā)票?
對(duì),這個(gè)一般也沒(méi)有稅號(hào)也不用填寫(xiě)