你好同學(xué),本年利潤(rùn)科目只有年底需要結(jié)平,余額為01將收入成本費(fèi)用
年底12月是不是要根據(jù)本年利潤(rùn)的科目余額,編制會(huì)計(jì)分錄,把本年利潤(rùn)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目余額里面
老師您好,1.本年利潤(rùn)是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn),還是都可以?2.如果每個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)是不是要在總賬上設(shè)個(gè)本年利潤(rùn)科目,明細(xì)上還設(shè)個(gè)本年利潤(rùn)科目嗎?3.是否還要設(shè)個(gè)未分配利潤(rùn)?4.如果本月本年利潤(rùn)借方余額,如何做利潤(rùn)分配的分錄?5.如果不是每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn),是不是該怎么辦就怎么辦?
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)分錄怎樣做呢?是用利潤(rùn)表哪個(gè)項(xiàng)目的余額結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師好!月底本年利潤(rùn)如何結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄怎么做?是不是本年利潤(rùn)的余額是0
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),要將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)里,12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做這筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)余額為0是嗎
你好!我想問一下殘疾人保障金申報(bào)表上年職工工資總額是按照上年個(gè)稅系統(tǒng)工資申報(bào)表數(shù)一致還是按社保金額填列?
你好老師,小規(guī)模納稅人,買出的茶葉收不回來(lái)的錢,怎么走賬呢?
老師,昨天我5-6月份反結(jié)賬了,發(fā)現(xiàn)銀行存款不對(duì),調(diào)整了銀行存款的憑證 有13筆 一共大約16-17萬(wàn)元,所以涉及管理費(fèi)用,應(yīng)收 應(yīng)付賬款 不涉及稅,問問再次結(jié)賬的時(shí)候,因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表也會(huì)改變,問題1:電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表等報(bào)表是否要更正?2農(nóng)業(yè)銀行的循環(huán)貸款,8月份要提交財(cái)報(bào)等資料,農(nóng)行的客戶經(jīng)理管我要25年6月份的報(bào)表,是提供客戶經(jīng)理的半年報(bào)吧?這個(gè)財(cái)報(bào)是用前幾天沒有調(diào)整的電子稅務(wù)局輸入的財(cái)務(wù)報(bào)表還是用我財(cái)務(wù)軟件里面昨天調(diào)整之后的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?有點(diǎn)急哈
老師,你好,我們公司準(zhǔn)備給員工發(fā)一些獎(jiǎng)金,個(gè)稅正常繳納,但是又不想讓獎(jiǎng)金核入到社保基數(shù)里,應(yīng)該以什么名目發(fā)合適?
有一張發(fā)票重復(fù)記賬了怎么辦,專票,金額25元
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應(yīng)該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數(shù)字
采購(gòu)洗潔精用來(lái)清洗車間蒸制烘烤的工具應(yīng)該計(jì)入什么科目,需要入庫(kù)嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請(qǐng)問村集體為甲方公司拉來(lái)省級(jí)財(cái)政投入經(jīng)營(yíng)性資金150萬(wàn)元,以股金形式用于某農(nóng)村旅游項(xiàng)目建設(shè),該資金已匯入該項(xiàng)目總承包施工單位賬戶,協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬(wàn)元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請(qǐng)問150萬(wàn)和5萬(wàn)如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務(wù)費(fèi)嗎 然后又送他個(gè)配件也是專票,配件的運(yùn)費(fèi)也是專票
你好同學(xué)不小心發(fā)出去了,本年利潤(rùn)每月不需要結(jié)平,只有年底需要