你好同學(xué),本年利潤(rùn)科目只有年底需要結(jié)平,余額為01將收入成本費(fèi)用
年底12月是不是要根據(jù)本年利潤(rùn)的科目余額,編制會(huì)計(jì)分錄,把本年利潤(rùn)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目余額里面
老師您好,1.本年利潤(rùn)是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn),還是都可以?2.如果每個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)是不是要在總賬上設(shè)個(gè)本年利潤(rùn)科目,明細(xì)上還設(shè)個(gè)本年利潤(rùn)科目嗎?3.是否還要設(shè)個(gè)未分配利潤(rùn)?4.如果本月本年利潤(rùn)借方余額,如何做利潤(rùn)分配的分錄?5.如果不是每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn),是不是該怎么辦就怎么辦?
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)分錄怎樣做呢?是用利潤(rùn)表哪個(gè)項(xiàng)目的余額結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師好!月底本年利潤(rùn)如何結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄怎么做?是不是本年利潤(rùn)的余額是0
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),要將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)里,12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做這筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)余額為0是嗎
老師資產(chǎn)負(fù)債表怎么重分類呢?
請(qǐng)問務(wù)務(wù)費(fèi)發(fā)票金額報(bào)個(gè)稅還是按發(fā)票金額勞務(wù)費(fèi)金額27671.29元稅額276.71元,個(gè)稅計(jì)算4641.11?按什么
老師好,公司購(gòu)入月餅可以直接做到管理費(fèi)用里嗎
老師,我們是充電公司,付給國(guó)網(wǎng)的電費(fèi)做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,開具發(fā)票后做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款。國(guó)網(wǎng)有積分返現(xiàn)充抵我們的預(yù)付賬款,但發(fā)票按實(shí)際發(fā)生開具的。之前做了上面一筆,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)國(guó)網(wǎng)預(yù)付賬款余額大于我們公司,本年度怎么調(diào)賬,以前年度怎么調(diào)賬
請(qǐng)教,我們購(gòu)買車輛,合同約定是包含了車輛價(jià)格,所有稅費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),上牌費(fèi)等,交鑰匙價(jià)的。發(fā)票是按合同金額全額開票的,那么這個(gè)車輛完稅證明是以誰(shuí)的名義交的呢?我這邊查不到完稅證明,但是對(duì)方給了完稅證明的資料。
老師,去年發(fā)票紅沖,這個(gè)月再重新開票,需要提額申請(qǐng),我應(yīng)該先紅沖再提額開票,還是先提額,再紅沖,再開票
老師資產(chǎn)負(fù)債表可以修改嗎?
關(guān)于用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,收到發(fā)票,過幾個(gè)月再退稅勾選,計(jì)提出口退稅款,這幾個(gè)整個(gè)分錄是什么
董孝彬老師 問一下,還有一個(gè)這種情況,我們老板說的讓我調(diào)一下庫(kù)存,那個(gè)庫(kù)存有一些苗木,說的實(shí)際沒有了,這個(gè)苗木數(shù)量和品種都沒有了。讓我在電腦庫(kù)存里刪除去掉,然后把這個(gè)數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
小規(guī)模公司共享單車發(fā)票品名開信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎
你好同學(xué)不小心發(fā)出去了,本年利潤(rùn)每月不需要結(jié)平,只有年底需要