你好 這個金額不大的話 倒是可以用你現(xiàn)在的分錄來處理的
工商對賬單借方是同城票據(jù)交換差額戶,貸方是我公司銀行,30000,公司余額30000元,怎么入賬請問
工商對賬單借方是同城票據(jù)交換差額戶,貸方是我公司銀行,30000,公司余額30000元,查不到原因了太早了,借銀行貸其他應付款同城票據(jù)交換戶,注銷時借其他應付款貸營業(yè)外收入可以嗎,還是正確做法是怎么樣
工商對賬單借方是同城票據(jù)交換差額戶,貸方是我公司銀行,30000,公司余額30000元,查不到原因了太早了,借銀行貸其他應付款同城票據(jù)交換戶,注銷時借其他應付款貸營業(yè)外收入可以嗎,還是正確做法是怎么樣請問
我公司屬于商管公司,2023.1月從其他公司購買了一批車位,雙方協(xié)議付款方式為分期付款,于2023年2月已接收該車位并入賬,但未收到銷售方開具的發(fā)票,我公司已確認為固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貸:應付賬款,后于2023.4.月收到該公司付的分期款200萬,借:應付賬款200 貸:銀行存款200萬,但是我公司付款時銷售方未開具發(fā)票給我公司,請問老師,我收到發(fā)票時怎么做賬? 我收到發(fā)票,可以做成本嗎?借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-進項稅額
老是,請問母公司權(quán)益法核算,投資舊設備給子公司,可否以長投、非貨幣性資產(chǎn)交換、以存貨換固定資產(chǎn)?幫忙看下分錄對嗎 長投模式:投資方:借固清 累計折舊 貸固定資產(chǎn);借長投(與凈資產(chǎn)比例比較)貸:固清 銷項 差額計資產(chǎn)處置損益 以及付出的交易費銀行。投資方:借銀行 固定資產(chǎn) 進項 貸實收資本 非貨幣性交換;投資方:先清理固定賬面價值,借:原材料 進項 貸:固清 銷項 差額計入投資收益。被投資方:借固 進項 貸收入 銷項 借成本 貸 材料。 清 償債務的話:被投資方已經(jīng)開出發(fā)票的情況下,借固(含稅)貸其他應付款(還加工費)、投資方:借固清 累計折舊 貸其他應付款 固清
增加項目大類時顯示已存在怎么解決
老師A0000表,當年決議日分配的金額,比如填24年匯算清繳,是填24年實際收到的金額,還是25年決議24年年董事會決議的金額
房子還沒有經(jīng)過5方驗收,但是實際已經(jīng)使用,是否需要繳納房產(chǎn)稅
客戶被列入黑名單,無力償還我司的十萬貨款,那我這邊怎么處理
請問老師,2023年和2024年享受地方政策優(yōu)惠嗎?
老師,新公司建造中的設計費,怎么做分錄?設計款是多次付的,發(fā)票未開。
老師,24年年中的時候處置了固定資產(chǎn)一臺車,當時同事做賬如下: 借:銀行存款16萬 貸:固定資產(chǎn)清理16萬 借;固定資產(chǎn)清理191333.33 累計折舊88666.67 貸:固定資產(chǎn)280000 借:營業(yè)外支出31333.33 貸:固定資產(chǎn)清理31333.33 處置固定資產(chǎn)的時候開了16萬(含稅)發(fā)票給對方,并申報了增值稅;現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算的時候,主表一直提示有增值稅收入158415.85元,與營業(yè)收入金額存在差異,這個要怎么處理呀?要調(diào)賬嗎?
老師好。咨詢下:一個集團有限公司,下設投資了很多公司。這個集團有限公司和下面的公司,都具有法人資格嗎?這種帶有【集團】的架構(gòu)和不是集團的,有什么主要區(qū)別嗎?
老師,收到一張24年的發(fā)票,還能做賬嗎?
我們客戶在貨款中直接扣了違約金,開了收據(jù),這個可以稅前扣除嗎
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3萬3萬3萬,就3萬
是的? 就做這個科目可以的? 你也查不到原因了