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A公司商貿(mào)企業(yè)由于不符合生產(chǎn)制造業(yè)標準,把庫存硬件甲、乙、丙,委托給B公司生產(chǎn)企業(yè)加工,加工后組裝成了丁(同時開具加工費發(fā)票給A公司),請問A公司按丁產(chǎn)品開發(fā)票岀去合理嗎?有沒有稅務(wù)風(fēng)險。

2024-01-24 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-24 15:55

你好,可以的,賣的是成本

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快賬用戶5675 追問 2024-01-24 15:57

A公司進項發(fā)票甲乙丙和銷項發(fā)票丁不一致哦,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-24 15:57

你又不是自己加工的

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快賬用戶5675 追問 2024-01-24 15:58

B公司開加工發(fā)票給A公司有什么注意事項嗎?需要備注加工的產(chǎn)品嗎?就是擔(dān)心大數(shù)據(jù)比對有風(fēng)

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齊紅老師 解答 2024-01-24 15:59

只要不是自己加工就可以,我們是購買的半成品和加工費別人組裝的完成品

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快賬用戶5675 追問 2024-01-24 16:08

麻煩老師再看一下

麻煩老師再看一下
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齊紅老師 解答 2024-01-24 16:10

我明白這個流程的沒問題

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你好,可以的,賣的是成本
2024-01-24
同學(xué)您好,您的意思AB合并以后就留一家公司是嗎,那就相當于是一家公司收購另一家是嗎
2021-11-09
你好 (1)A公司從銀行取得一筆為期兩年的借款400,000元,款項已收存銀行。 借;銀行存款,貸;長期借款 (2)A公司收到丙企業(yè)1,000,000元的貨幣資金投資,款項已存入銀行。 借;銀行存款,貸;實收資本 (3)A公司從B公司購入甲材料100千克,單價150元/千克,不含稅價款為15,000元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,材料已驗收入庫,款項尚未支付。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (4)A公司用存款支付前欠B公司的貨款16,950元。 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 (5)A 公司將本月發(fā)生的制造費用20,000元按照生產(chǎn)工時比例分配計入丙、丁產(chǎn)品生產(chǎn)成本。其中丙產(chǎn)品生產(chǎn)工時 600 個,丁產(chǎn)品生產(chǎn)工時 400 個。編制將制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到丙、丁產(chǎn)品生產(chǎn)成本的會計分錄。 借:生產(chǎn)成本—丙產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—丁產(chǎn)品,貸:制造費用 (6)A公司本月生產(chǎn)完工甲產(chǎn)品,該產(chǎn)品完工總成本為 18,000 元。甲產(chǎn)品現(xiàn)已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本? (7)A公司銷售甲產(chǎn)品 20件,不含稅總價款30,000 元,增值稅率 16%,款項尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (8)A公司收到對外捐贈8,000元,款項存入銀行。 借;銀行存款,貸:營業(yè)外收入? (9)期末,A公司將“主營業(yè)務(wù)成本”賬戶借方余額9,500元,“銷售費用”賬戶借方余額500元,“營業(yè)稅金及附加 借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本,銷售費用,營業(yè)稅金及附加
2022-12-22
你好,建議按照你上面的敘述更詳細的闡明礦產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的過程,并且可以把B簽收你們的送貨單,C簽收B的送貨單,D簽收C的送貨單,以及這些貨物對應(yīng)的合同、發(fā)票、付款記錄提交給稅務(wù)局。
2020-12-01
(1)下列關(guān)于委托加工應(yīng)稅消費品的表述中不正確的有(A)(2分) A.委托加工應(yīng)稅消費品由乙公司代扣代繳消費稅 B.委托加工應(yīng)稅消費品由甲公司收回后自行繳納消費稅C.委托加工應(yīng)稅消費品不需繳納消費稅 D.委托加工應(yīng)稅消費品一律按受托方同類產(chǎn)品售價計算繳納消費稅
2020-07-01
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