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小規(guī)模納稅人季度假如開(kāi)票25萬(wàn)不超30萬(wàn),貸方合計(jì):應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅25萬(wàn) 不繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅25萬(wàn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入減免增值稅 對(duì)嗎?

2020-09-18 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-18 16:48

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入

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快賬用戶9815 追問(wèn) 2020-09-18 16:55

為什么這個(gè)免稅要做營(yíng)業(yè)外收入,并入收入交所得稅。附加稅減半的金額怎么不記入營(yíng)業(yè)外收入呢!而是直接計(jì)提應(yīng)交的金額?不超30萬(wàn)免征不做分錄可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-18 16:58

同學(xué),你好,這個(gè)是政策規(guī)定的分錄。

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2020-09-18
同學(xué),你好,這個(gè)對(duì)的。
2021-04-14
你好,是的,是這樣做分錄的
2020-08-05
您好!是的,分錄可以這樣。但是第三部其實(shí)可以不用
2023-03-22
你好 1. 你小規(guī)模 增值稅沒(méi)有三級(jí)科目的 確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2.季度超過(guò)30萬(wàn)繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 3.季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣做就對(duì)了
2020-09-03
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