您好!不涉及損益沒關(guān)系的,涉及損益要調(diào)未分配利潤的
老師,請問下去年確認(rèn)收入未開票的做錯賬,申報增值稅時沒有申報的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目來沖?
老師,我們公司20年有筆費(fèi)用支出要調(diào)出來,是在23年的賬上調(diào)以前年度損益調(diào)整,還是反結(jié)賬到20年去調(diào)整呢?因?yàn)樾枰?0的報表改申報了,如果是在23年調(diào)的賬,然后又去改20的報表會不會有問題
老師,23年12月有筆賬入錯科目了,但是年結(jié)出報表了,可以在24年調(diào)整回來嗎?如果在24年調(diào)整要做年度損益調(diào)整嗎?還是直接紅沖按正確的入一筆就好?
老師請問下23年7月預(yù)付了3000運(yùn)費(fèi),但是收到發(fā)票是1月的,也就是這筆費(fèi)用是23.7到24年1月的,但是沒有入賬到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何調(diào)整年報,哪個科目要調(diào)整這2000元?我更改23年財報和在24年走以前年度損益,去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了,可以么?
老師,我咨詢一下,我們2023年的勞務(wù)費(fèi)多記了600塊錢,2024年發(fā)現(xiàn)這個問題了,在2024年沖回的話可以不通過以前年度損益調(diào)整,直接通過費(fèi)用調(diào)整嗎?如果直接通過費(fèi)用調(diào)整,是吧那筆憑證全額紅字沖了在做一筆正確的,還是可以直接把多記的差額沖回
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個人,如何做會計分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
是主營業(yè)務(wù)收入的掛到了應(yīng)收賬款
這個要調(diào)整的,涉及損益了
怎么做呢?老師 所有分錄是什么?
借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤,是這個呢
借:主營業(yè)務(wù)收入 1 貸:應(yīng)收賬款 1 借:以前年度損益調(diào)整 1 貸:未分配利潤 1 這是調(diào)整的所有分錄對嗎?
你們?nèi)ツ甑馁~是怎么記的呢,是不是寫的借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款了,這個應(yīng)收本來是不存在的,所以借:應(yīng)收賬款,貸未分配利潤,不能借主營業(yè)務(wù)收入了,這樣就使得今年利潤少了,這個就可以不通過以前年度了,不然應(yīng)收不好沖掉了
去年是 借:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 8(這里是主營業(yè)務(wù)收入的,不小心入到應(yīng)收賬款) 應(yīng)交稅費(fèi)-增..(銷項(xiàng)稅)2
這個就相當(dāng)于這筆沒有做賬了,借:應(yīng)收賬款(代表去年貸錯的應(yīng)收賬款沖回來),貸:以前年度損益調(diào)整(代表去年少記的主營業(yè)務(wù)收入追溯調(diào)整回來),和我說的那種情況分錄一樣的,反正不能沖回收入了
好的,就是只需要老師這一筆分錄就好對嗎?借:應(yīng)收賬款 1 貸:以前年度損益調(diào)整 1
對的,這筆就可以了,如果錢收到了話,應(yīng)收賬款改成銀行存款
未收到款的,好的謝謝小澤老師
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