你好,這個是銷售方多繳納的。
給對方公司開了一張發(fā)票,過月了對方說發(fā)票不能用,讓重開,如果不紅沖就這樣入賬,可以嗎? 除了多交稅 有沒有其他影響呢
老師,請問下我這個月紅沖了一筆上個月開出去的發(fā)票,我又開了一張藍字發(fā)票這個月,會影響對方公司這個月交稅嗎,比如對方上個月銷30,我開給對方的進20,對方只需要交10增值稅,我現(xiàn)在紅沖了對方這個月交好多稅金呢,是30還是10
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個發(fā)票重復(fù)了,3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個報稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
老師,你好,銷售方開給我們的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的地址是庫房的地址,不是營業(yè)執(zhí)照上的,主要是還給認證了,會對稅務(wù)上有影響么?用不用給對方開紅字退回去,讓他們沖紅后重新給我門開,
老師您好,上月對方開了一張發(fā)票有問題4188.24元,讓他重開,他這月紅沖,在重新開一張4200的發(fā)票給我們,他問我們增值稅已經(jīng)交過了,這次開又多了十多塊錢影不影響增值稅,還用不用補交
我們公司用的是小企業(yè)會計準則,有個光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
老師:海關(guān)年報信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉(zhuǎn)嗎?
老師,已評價,24年工資多計提了,需要改24年的表嗎,還是說在25年調(diào)整下去年的的分錄
請問2024年的賬目都已經(jīng)打印出來了,然后現(xiàn)在他們報稅的報表和2024年的不一致,說重新打印2024年的,因為賬目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開工資,給他錄上專項扣除以后,每個月開幾千塊錢,可以不用交個稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時用哪個一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進有余數(shù),應(yīng)該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格一般怎么計算?。坑杏嬎惴椒▎?/p>
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
他一開始開的少,又讓他重開的,還用不用補交稅
用把之前的票申請退稅,然后在交新開的這張發(fā)票金額嗎
需要補 他是一般納稅人沒有抵扣的需要補
對方小規(guī)模
用把之前的票申請退稅,然后在交新開的這張發(fā)票金額嗎
票的需要交稅補稅,看一下能抵扣之前的吧,能抵扣的話可以先抵扣。
小規(guī)模怎么涉及抵扣?
之前預(yù)繳了,他又紅沖了一正數(shù)一負數(shù),填寫正數(shù)銷售額不就可以了?我說的是抵扣,是抵扣他之前繳納的稅款。開了負數(shù)發(fā)票,那之前繳納的稅款不就可以抵扣了?
老師,就是之前一負一正抵扣了,新開的發(fā)票比之前的開得多,是重新在交增值稅是吧,因為涉及到跨年,12月已經(jīng)把稅交過了
對的,對的,是這么做的。