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老師您好,上月對方開了一張發(fā)票有問題4188.24元,讓他重開,他這月紅沖,在重新開一張4200的發(fā)票給我們,他問我們增值稅已經(jīng)交過了,這次開又多了十多塊錢影不影響增值稅,還用不用補交

2024-01-23 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-23 15:47

你好,這個是銷售方多繳納的。

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快賬用戶2441 追問 2024-01-23 15:48

他一開始開的少,又讓他重開的,還用不用補交稅

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快賬用戶2441 追問 2024-01-23 15:51

用把之前的票申請退稅,然后在交新開的這張發(fā)票金額嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-23 15:51

需要補 他是一般納稅人沒有抵扣的需要補

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快賬用戶2441 追問 2024-01-23 15:51

對方小規(guī)模

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快賬用戶2441 追問 2024-01-23 15:52

用把之前的票申請退稅,然后在交新開的這張發(fā)票金額嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-23 15:53

票的需要交稅補稅,看一下能抵扣之前的吧,能抵扣的話可以先抵扣。

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快賬用戶2441 追問 2024-01-23 15:53

小規(guī)模怎么涉及抵扣?

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齊紅老師 解答 2024-01-23 15:56

之前預(yù)繳了,他又紅沖了一正數(shù)一負數(shù),填寫正數(shù)銷售額不就可以了?我說的是抵扣,是抵扣他之前繳納的稅款。開了負數(shù)發(fā)票,那之前繳納的稅款不就可以抵扣了?

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快賬用戶2441 追問 2024-01-23 16:20

老師,就是之前一負一正抵扣了,新開的發(fā)票比之前的開得多,是重新在交增值稅是吧,因為涉及到跨年,12月已經(jīng)把稅交過了

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:23

對的,對的,是這么做的。

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你好,這個是銷售方多繳納的。
2024-01-23
您好,開多,對應(yīng)的稅也會多了的呢。
2024-01-23
你好,需要作廢,不作廢就多交稅,沒其他影響。
2020-12-17
你行,不影響的。他們進項轉(zhuǎn)出這個月再重新認證,重新抵扣就行。
2024-04-02
同學,你好 開了紅字發(fā)票給你們,你們直接做負數(shù)分錄就行了
2023-11-24
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