您好,這個(gè)的話,是按照10就可以的
我方是銷售方10月份開(kāi)了一張發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方已驗(yàn)證可發(fā)現(xiàn)明細(xì)錯(cuò)誤 已跨月要開(kāi)紅票 對(duì)方需要開(kāi)一張信息表給我們,我們?cè)僦匦麻_(kāi)具紅字發(fā)票 。比如開(kāi)紅字發(fā)票的稅是3萬(wàn) 月底計(jì)算增值稅的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)最后是加上這3萬(wàn)還是減去這3萬(wàn)呢??謝謝老師看到幫我會(huì)發(fā)下
老師,我是購(gòu)買(mǎi)方,8月份的一張認(rèn)證發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月開(kāi)了紅字,我想問(wèn)一下,對(duì)方開(kāi)的8月份的認(rèn)證發(fā)票是不是需要給我? 還有就是,這個(gè)月的沖紅發(fā)票需要給我嗎?
老師,上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票。這個(gè)月對(duì)方開(kāi)的紅字信息表。這個(gè)月我給對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票的同時(shí)開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬(wàn)。前期我已經(jīng)開(kāi)了10萬(wàn)。 后期又開(kāi)了8萬(wàn)紅票的同時(shí),開(kāi)具了正確8萬(wàn)的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬(wàn)。還是說(shuō)是18萬(wàn)了
你好,我上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,忘記作廢了,也沒(méi)給對(duì)方寄過(guò)去,這個(gè)月初一發(fā)現(xiàn),做了紅沖,我是需要把開(kāi)錯(cuò)的和紅沖一起做賬嗎,還是藍(lán)字開(kāi)錯(cuò)的上個(gè)月做賬,紅沖這個(gè)月做賬這個(gè)月抵扣下個(gè)月的用于2.藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們開(kāi)出一張紅字信息表給對(duì)方,但是對(duì)方未開(kāi)紅票給我們,我們上個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)月我們?nèi)グ鸭t字信息表作廢了,這個(gè)月的賬務(wù)怎么處理,是直接沖銷上個(gè)月的分錄嘛
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬(wàn)賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
我紅沖和重新開(kāi)的藍(lán)字只影響下個(gè)月15號(hào)前交的稅,不影響這個(gè)月15號(hào)前交的稅,對(duì)嗎
嗯對(duì)這個(gè)是不影響的