按照開票的金額預(yù)繳稅款。
建筑外經(jīng)證是根據(jù)合同價(jià)開具還是根據(jù)每次結(jié)算工程款開具。異地預(yù)交是在項(xiàng)目所在地預(yù)交還是企業(yè)電子稅務(wù)局里預(yù)交?
陜西西安建筑業(yè)一般納稅人公司,2023年12月給陜西商洛開1000多萬9%專票,沒有辦外經(jīng)證預(yù)交稅款,最晚啥時(shí)候辦外經(jīng)證預(yù)交稅款呢,如果不辦外經(jīng)證預(yù)繳稅款會(huì)怎么樣呢
建筑業(yè)一般納稅人公司,跨市預(yù)交稅款是按價(jià)稅合計(jì)金額還是按價(jià)的金額呢
建筑業(yè)一般納稅人公司,跨地區(qū)預(yù)繳稅款是按價(jià)款還是按加稅合計(jì)預(yù)交呢
建筑業(yè)一般納稅人公司跨地市業(yè)務(wù),外經(jīng)證辦好后預(yù)交稅款是按合同價(jià)(大)還是開票價(jià)(小)預(yù)交呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師好!是按開票金額的不含稅價(jià)預(yù)交嗎
對的,用不含稅的收入減去不含稅的分包款差額乘以預(yù)繳率。
一般納稅人增值稅按2%預(yù)交。
老師好!電子稅務(wù)局帶出來增值稅預(yù)交率的是3%,而且也不能選擇
那聯(lián)系一下您的稅務(wù)局,稅法規(guī)定是按2%預(yù)繳增值稅。
早上問稅務(wù)局說是2%,但是電子稅務(wù)局帶出來的是3%,怎么辦呀
這情況只能聯(lián)系稅務(wù)局,沒有其他辦法。或者你看你登錄的系統(tǒng)對不對?是不是異地預(yù)繳的系統(tǒng)?
老師好!異地預(yù)交的系統(tǒng)怎么登陸
你在登錄的界面就提示跨地區(qū)這兩個(gè)字了。
是電子稅務(wù)局的一個(gè)模塊嗎
就是電子稅務(wù)局登錄入口的地方,你登陸時(shí)就有提示。