同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,我想問(wèn)的是企業(yè)清表怎么填寫,不是,是公司注銷需要填寫的所得稅清稅表,有三個(gè)附表,資產(chǎn)處置損益明細(xì)表和負(fù)債清償損益表,是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填寫的吧?但是我不知道計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫?這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表,計(jì)稅基礎(chǔ)那一欄,應(yīng)該填寫0還是24661.99 ,剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表就更不懂啦,麻煩您指點(diǎn)
你好 老師 我們公司是今年2月份新成立的 4月才開始做賬 第一季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 人數(shù)是1 資產(chǎn)總額季初和季末就填的0.01 , 那現(xiàn)在第二季度報(bào)的時(shí)候 季初 資產(chǎn)總額還是填0.01嗎?季末資產(chǎn)總額是填6月份資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額嗎?
你好老師,想請(qǐng)問(wèn)一下,我們進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,22年進(jìn)行了一部分資產(chǎn)處置,處置收益4萬(wàn),其中 辦公家具年初累計(jì)折舊5000,本年借方6000,貸方13000,年末余額12000,請(qǐng)問(wèn)我在所得稅匯算清繳表中固定資產(chǎn)折舊表中填報(bào)應(yīng)該累計(jì)折舊應(yīng)該填報(bào)多少,謝謝,比較急,打擾了
老師你好,公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在要注銷。老師清算企業(yè)所得稅表里的資產(chǎn)處置損益和負(fù)債清償損益怎么填?
你好老師我問(wèn)下,公司一般納稅人注銷填24年企業(yè)所得稅清算表,資產(chǎn)處置和負(fù)債處置那里是填我23年12月期末那個(gè)余額對(duì)?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒(méi)消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問(wèn)一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過(guò)后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
貨幣資金賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)那里要填?貨幣資金470.68
同學(xué),你好 都要填的