你好,當(dāng)天做,收入根據(jù)什么來做,收到了錢就做,那沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的呢?
老師,我公司是做停車業(yè)務(wù),每天都有收入入賬,上個(gè)月因?yàn)檫^年提前,截止到26號(hào)就結(jié)賬了,請(qǐng)問27號(hào)到31號(hào)這幾天收到的錢(沒開票)如何記賬,是不用做賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表嗎?網(wǎng)銀對(duì)賬需要體現(xiàn)企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)嗎?如果需要做賬的話怎么處理呢
老師! 我們廠沒有倉庫,做下來的產(chǎn)品也沒有入庫這個(gè)環(huán)節(jié),每次就直接發(fā)貨開出庫單 每天要出好十幾家(我們廠就每次稱重記在一個(gè)草稿本上,有些出庫單是我們開給客戶簽收,有些是等對(duì)方開單據(jù)過來的)有些單子一個(gè)月后才正式回單的都有[捂臉][捂臉][捂臉] 款項(xiàng)都不是現(xiàn)結(jié)的 如果按會(huì)計(jì)做賬步驟的話,該怎么做呀? 先做什么?再做什么?
老師你好,像這種一次性付了4年的租金每年5萬也就是20萬,但是跨年度可以均勻分?jǐn)偅敲次覀兪盏竭@20萬做分錄:是借銀行存款20萬,貸其他業(yè)務(wù)收入20萬呢還是預(yù)收賬款20萬啊,或者說我這個(gè)分錄根本沒對(duì)的話,可否麻煩老師給一個(gè)收到這個(gè)20時(shí)候的正確分錄,另外還有就是均勻分?jǐn)偟臅r(shí)候又怎么做分錄呢老師,感謝老師
你好老師,我方已經(jīng)開發(fā)票,但是客戶還沒有驗(yàn)收入庫(一般發(fā)生在每個(gè)月的最后一天開的發(fā)票),怎么做賬務(wù)處理?假設(shè)必須等對(duì)方驗(yàn)收才能入賬?做遞延收入的話,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師你好,我們在11月份錯(cuò)多開了一張票,當(dāng)時(shí)在開票軟件點(diǎn)了作廢但沒有成功,直到這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),于是我今天做了紅沖,但是有一個(gè)問題,紅字發(fā)票是我今天剛開的,那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個(gè)月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話我現(xiàn)在做上個(gè)月11月份的賬,上個(gè)月實(shí)際根本就沒有開票收入,而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那不就是虛開發(fā)票嗎?月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊,有什么好的解決方法嗎?還是說這個(gè)開錯(cuò)的根本就不算收入,可以不做收入這筆分錄?
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?