期末未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)加本年利潤(rùn)
老師,請(qǐng)教一下:我用本期資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)貨幣加應(yīng)收加固定資產(chǎn)賬面價(jià)值減去右側(cè)應(yīng)付,減去上期資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)貨幣加應(yīng)收加固定資產(chǎn)賬面價(jià)值減去右側(cè)應(yīng)付,出來(lái)的數(shù)正好和利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)相等。但是有一期我沖減了利潤(rùn)分配科目,造成就不等于凈利潤(rùn)了。為什么會(huì)這樣?您能給解釋一下嗎?
為什么資產(chǎn)負(fù)債表到未分配利潤(rùn)那里就算不對(duì)了呢?我之前一直是貸方本年利潤(rùn)減去未分配利潤(rùn)借方得到未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)填上去然后兩方就平了,這回本年利潤(rùn)在借方無(wú)論怎么算最后都不平,這是表哪里沒(méi)填對(duì)嗎?沒(méi)查出來(lái)~~
老師,我這個(gè)報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額對(duì)不上,不知道要怎么去查,是不是我的資產(chǎn)負(fù)債表期末要加上年初數(shù)呢?可年初數(shù)是負(fù)數(shù)呀?
去年9月公司經(jīng)營(yíng),之前是小薇企業(yè)匯算清繳時(shí)有優(yōu)惠減免了幾萬(wàn),今年的所有財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)期初數(shù)沒(méi)有加上去年優(yōu)惠減免的那筆金額,這個(gè)要怎么處理
老師您好,我想問(wèn)下就是申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,收入成本都是按利潤(rùn)表上的數(shù)字填寫(xiě)的,然后利潤(rùn)表中還有個(gè)管理費(fèi)用,這個(gè)管理費(fèi)用沒(méi)加到成本中,這樣也沒(méi)有關(guān)系嗎,我看利潤(rùn)是收入減去支出減去費(fèi)用下來(lái)的數(shù)字
老師,我們5月的社保費(fèi),7月支付的,產(chǎn)生了滯納金,這個(gè)滯納金,我做成財(cái)務(wù)費(fèi)用—滯納金,還是做成營(yíng)業(yè)外支出—滯納金,哪個(gè)正確呢?
公司食堂購(gòu)買(mǎi)抽油煙機(jī)計(jì)入什么科目
收匯表上的金額填26370.4還是26358.4?
老師你好,我們準(zhǔn)備接手一家小公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,等待他們變更成我們的法人及股東,請(qǐng)問(wèn)我們接下來(lái)是不是先去工商變更,然后再去稅務(wù)、再去銀行開(kāi)戶,順序?qū)幔?/p>
我們是汽貿(mào)行業(yè),客戶給我們這邊買(mǎi)車(chē)然后到指定金融公司貸款,貸款公司會(huì)把放款額放到我們公戶上,我們有時(shí)候給客戶多貸一些。然后在通過(guò)公戶轉(zhuǎn)客戶。這合理嗎,多貸的金額轉(zhuǎn)客戶,我們會(huì)涉及到繳稅嗎
老師,我們是做建筑工程的,也是包工包料,然后包工是讓班組長(zhǎng)成立個(gè)體戶給我們提供人員幫我們工作的發(fā)票這樣子可以嗎
你好 我司同甲方簽訂500萬(wàn),稅率是10%; 由于政策變化,我們只能開(kāi)9%,現(xiàn)在對(duì)方要扣回我們稅費(fèi),被扣的這部分稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算出來(lái)
@樸老師,@董孝彬老師,我們單位有個(gè)車(chē)輛要銷(xiāo)售給個(gè)人,他不需要發(fā)票,我們也不會(huì)收到款項(xiàng),我們也不需要給他開(kāi)具,不過(guò)他在過(guò)戶的時(shí)候開(kāi)具了二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票我看發(fā)票日期是8.21,所以我理解的也是過(guò)戶轉(zhuǎn)讓就是8.21號(hào),我們沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,需要進(jìn)行稅費(fèi)申報(bào)么?需要什么佐證資料?(車(chē)輛評(píng)估報(bào)告)?還有什么時(shí)候進(jìn)行申報(bào)?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回答一下謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人賣(mài)玉米的,從蔬菜種植專業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)玉米稅率9%或免稅,我賣(mài)玉米的稅率是13%.我企業(yè)能抵扣幾的進(jìn)項(xiàng)
叉車(chē)五萬(wàn)多,分多久計(jì)提?
看 余額表嗎 還是 明細(xì)賬
都可以 兩個(gè)都是一樣的
老師 我年初余額那里來(lái)的 要去那里 余額表我選的是 1-12月
去年12月末的余額,或者是你資產(chǎn)負(fù)債表里面也有
老師 22年的 期末和23年期初也不一樣
不一樣 中間的差額是本年利潤(rùn)不是嗎
老師 不太明白, 我22年末的金額和23年期的不一樣, 所以這個(gè)沒(méi)有明白
你要算哪一年的未分配利潤(rùn)期末?
我現(xiàn)在 要算 23年12月末的初 和末余額,
2022年期末未分配利潤(rùn)加2023年本年利潤(rùn)。
23年整年的本年利潤(rùn)嗎,是在明細(xì)賬里看23年的嗎
是的 可以的 很多途徑的
老師 還是沒(méi)有弄明白,
上一年的本年利潤(rùn)怎么還有余額 只要今年的 你算下吧2023年的發(fā)生額 自己算
不知道 怎么算 老師 我加加減減起來(lái)都不等于報(bào)表上的數(shù)據(jù) 所以我手工寫(xiě)不上去
你的意思本年利潤(rùn)發(fā)生額算不出來(lái)嗎 算不出來(lái)我給你算 一月份有沒(méi)有本年利潤(rùn)發(fā)生額
我不懂這個(gè)怎么算起來(lái)才能和自動(dòng)出的報(bào)表一樣的數(shù)據(jù)
別給我截圖了,同學(xué)我問(wèn)你,你給我回復(fù)一下可以嗎?因?yàn)槲疫@邊看你一月份沒(méi)有發(fā)生額 期初未分配利潤(rùn)?(2208856.89減3231918.72)