同學(xué)你好,你的方法是對的
老師,您好。請問財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候,正好當(dāng)月至發(fā)生了利息收入,當(dāng)時記賬是借利息收入(紅字)借銀行存款(藍(lán)字),現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄怎樣做?本期發(fā)生額是不是為0呢?請老師看看試算平衡中財務(wù)費用本期發(fā)生額那一項怎樣填寫?謝謝。
老師好,我收到存款利息,我做借銀行存款,貸財務(wù)費用——利息收入 我期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候出現(xiàn)負(fù)數(shù),我的利潤凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤不相等,就是差這筆21.67,我該怎么辦 我是個體戶,這個做內(nèi)賬的
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
老師,我想問下,我的本位幣為人民幣。 比如我美元賬戶結(jié)息,我記賬時做財務(wù)費用-利息收入,財務(wù)費用原幣的幣別選美元還是人民幣呢? 是不是應(yīng)該和收入、成本一樣原幣寫成人民幣?。? 如果財務(wù)費用原幣寫成美元,結(jié)轉(zhuǎn)損益時會出現(xiàn)原幣為美元的本年利潤
老師你好,我想請問一下,子公司把他的資金借給母公司了,然后他倆之間簽了個借款協(xié)議,然后母公司把這個錢,存在銀行,就是利息就是高一些的那個存款了。這個子公司就是收到還款的時候和收到母公司。給的利息的時候兒,他是不那個利息子公司應(yīng)該記在利息收益收益里邊兒,財務(wù)費用的利息收入記在這里對不對,還是應(yīng)該記在投資收益里邊兒,再一個母公司,收到的利息是,利息收入支出去給子公司的定。給子公司的利息應(yīng)該記在利息支出里邊兒,對不對。
老師,我們公司做水利工程600萬,分包勞務(wù)200萬,出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽說扣除分包款,這個到底怎么計算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計算依據(jù)是什么
請問打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個月才在手機上填寫專項附加扣除,下個月還用填寫嗎?是不是填一次就行了
您好,老師,這個A選項為什么是1100元呢?
假如一個藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,他的規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個司 字,這種需要對方重開開票嗎
生產(chǎn)成本有哪些?電費,水費,入成本還是費用?
老師,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),可以嗎?
請問結(jié)轉(zhuǎn)損益時對于裝出方向有要求嗎?要余額方向一定相反還是沒有關(guān)系?包括轉(zhuǎn)入本年利潤的方向有關(guān)系嗎?
這個呢比如財務(wù)費用,你這里是利息為什么會是借方負(fù)數(shù),是因為你不這樣你報表取不到數(shù),本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)沒有方向要求
那成本收入呢?
主要是怕報表取不到數(shù)據(jù),余額相反的好處就是你查明細(xì)表一看就知道本年累計是多少,不然你還要手工加減