學(xué)員朋友您好,是一般納稅人嗎還是小規(guī)模

老師我之前做賬的時候應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅進(jìn)項,或者有應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅銷項。本月交稅就是銷項-進(jìn)項,我都是做個借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費~未交增值稅。下月就是借應(yīng)交稅費~未交增值稅貸銀行。這樣對嗎?,F(xiàn)在我應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~未交增值稅還是掛著數(shù)呢。正常是不是該是平的啊
過道費的本不應(yīng)該抵扣進(jìn)項 但我抵扣了 我上個月做的分錄是: 借:銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:庫存現(xiàn)金 月末又做了個增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 接下來我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
老師:我們以前的會計,進(jìn)項稅和銷項稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費-銷項稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅。 然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師:我們以前的會計,進(jìn)項稅和銷項稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費-銷項稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅。然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證未抵扣稅費 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項,部長說不讓那樣做,當(dāng)時3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
老師,機(jī)構(gòu)給我們公司辦理許可證,這個費用要做進(jìn)咨詢費嗎
找郭老師 比如毛利191503.26,減費用189419.7,賺2083.56,減營業(yè)外支出33180.7,利潤表-31097.14,但是科目余額本年利潤為什么是30798.49?相差298.65因為社保計提問題,我紅字出以前年度調(diào)整,
考中級,本科學(xué)歷,還需要什么條件報考?
陸運有沒有報關(guān)單的呢
老師,企業(yè)想要滿足小型微利企業(yè)政策,所以想把企業(yè)分拆為很多個主體,這樣是合法的嗎?
老師,我想問下,這個合同我們要求對方提供普票,這個價款不包括專用發(fā)票怎么改動一下合適
老師,我是公司法人,是在公司交社保劃算,還是交靈活就業(yè)劃算呀
老師,車間計量設(shè)備校準(zhǔn)費進(jìn)哪個會計科目
收國外公司款幫代付國內(nèi)公司帳款嗎?
老師,審計報告沒有備案是不是就沒有查驗碼?
一般納稅人
您之前的會計分錄是怎么做的?負(fù)數(shù)產(chǎn)生的原因是什么?
之前就是進(jìn)項和銷項的憑證做完就什么也沒做了,都是進(jìn)項多沒交增值稅,這個負(fù)數(shù)金額跟留底稅額一樣
進(jìn)項稅大于銷項稅。形成留抵稅額。這種情況不需要進(jìn)行單獨的賬務(wù)處理。也不需要調(diào)整需下個月抵扣
好的老師
同學(xué)您好,不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)